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内审、内控机制创新及如何构筑风险管理体系防线 昆明:2025年05月17日
随着房地产市场的进一步调整,房地产企业将面临着日益激烈的市场竞争。要在激烈的竞争中取胜,就必须提高房地产企业的市场竞争力,这就需要企业完善内部控制制度。内部审计具有企业自我约束、自我监督的作用,是内部控制的重要组成部分。当我们审视房地产公司架构和各个职能单元对创造企业价值的作用和贡献时,我们发现,内部审计已远远超出传统......
内部审计实务及技术方法创新 昆明:2025年06月09日
面对审计全覆盖越来越紧迫的新形势和新常态,审计工作也面临着许多新的问题和挑战,这就需要大量的创新型审计人才。为了满足广大审计人员更新知识,提高实务操作技能的要求,根据2018 年培训计划,将于11月19日至23日在昆明举办“内部审计实务及技术方法创新”高级培训班,请各单位根据需要积极组织选派人员......
内部审计暨数字化时代的风险、内控、合规、法务、一体化管理专题研修班 昆明:2025年06月09日
习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上强调指出,做好新时代新征程审计工作,必须苦练内功,坚持依法审计,做实研究型审计,打造经济监督的“特种部队”,更好发挥审计监督作用上聚焦发力,做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳。国有企业自2022年“合规管理强化年”以来,在合规管......
审计总监及审计业务骨干 昆明:2025年06月09日
1.审计总监、审计处长、审计项目经理、审计项目主管;2.审计系统领导及有审计工作经验的业务骨干;3.各级行政企事业单位、院校、医院等审计部门负责人等。培训内容1. 内部审计国内外发展趋势2. 内部审计管理3. 经济责任审计4. 内部审计结果运用5. 内部控制的审计视角6. 内部控制及评价......
霸占舞台—职场演讲与呈现技巧 上海:2025年05月07日
1.收获一套完整的演讲表达理论及方法论2.可以构建个人的自学习系统,让学到的知识在实际工作生活中不断的应用反馈3.提升个人演讲表达能力,获得职场助力。课程特色课程采用教 学 赛 评四个维度展开【教】:理论+方法论+工具【学】:学员在场景中学习领悟【赛】:每个知识点、技能点必实战练习,通关【评】:教练式点评辅导,确保个性......
财务报表阅读与报表分析 广州:2025年06月07日
一、财务报告体系一览1.会计基本理论与报表衍生2.企业经营与财务报告3.公众公司的财务报告体系二、财务报表的质量甄别1.财务报表的粉饰动机2.财务报表的粉饰手法3.财务报表的信息识别三、财务报表结构分析1.体检表:资产负债表2.成绩单:损益表与利润分配3.晴雨表:现金流量表4.合并会计报表5.会计报表差异调整6.数据索......