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昆明企业信息化培训公开课

审计总监及审计业务骨干 昆明:2025年06月09日

1.审计总监、审计处长、审计项目经理、审计项目主管;2.审计系统领导及有审计工作经验的业务骨干;3.各级行政企事业单位、院校、医院等审计部门负责人等。培训内容1. 内部审计国内外发展趋势2. 内部审计管理3. 经济责任审计4. 内部审计结果运用5. 内部控制的审计视角6. 内部控制及评价......

内部审计暨数字化时代的风险、内控、合规、法务、一体化管理专题研修班 昆明:2025年06月09日

(一)内部审计工作理论基础1.内部审计与外部审计的区别和联系2.内部审计的职能与使命3.内部审计机构与人员职能4.用三种分类构建内部审计体系5.内部审计的5个阶段的闭环管理6.信息化在内部审计中的应用(二)审计人员四能四会胜任力1、内部审计机构的设置原则2、多层级内部审计机构的管理方式3、审计人员四能四会胜任力1)遇事......

内部审计实务及技术方法创新 昆明:2025年06月09日

(一)内部审计理论与实务⑴内部审计基本理论与方法概述;⑵内部审计在风险管理、内部控制与治理中作用;⑶如何开展风险导向的內部审计;⑷内部审计有效性及质量控制;⑸舞弊调查与审计;⑹内部审计中关注的重点、难点问题。(二)审计技术创新⑴现代科学技术在审计中的运用;⑵现代审计方式方法的创新;⑶内部审计的沟通技巧;⑷审计取证的法律......

内部审计难点梳理与改善 昆明:2025年06月12日

负责反舞弊、内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员从事财务、内外部审计、风险管控以及纪检监察人员课程收益帮助学员了解以风险为导向审计的背后逻辑和理论知识帮助学员更好的掌握实施以风险导向为目标的内审工作赋能学员专业胜任能力,培养训练有素的风控内审人课程大纲第一模块:以风险为导向的内部审计实践指导理论现代审计模式......

股权结构设计与股权融资(案例与方法) 深圳:2025年08月01日

帮助不同性质、不同行业、不同类型、不同发展阶段的企业:1、全方位解读分析创业期、成长期、上市前的股权结构设计连锁型、项目型、众筹型企业的股权结构设计2、保障公司的控制权;形成稳定的治理结构3、科学运用股权实现融智、实现融资、融资源4、借力股权结构,进行战略布局;5、优化股权结构,实现企业重组6、规避股权风险、远离股权斗......

行政统筹管理实操训练 上海:2025年06月12日

第一讲、行政管理概述行政管理的情商与智商行政工作分类:A类工作:执行B类工作:监督C类工作:方案D类工作:决策案例分享:华为行政管理架构行政工作中的情商:岗位潜力激发,团队业绩最大化,企业文化与组织架构行政管理的11个系统公司老板如何看行政:高度不够、专业度不够、精细化不够行政人员的困惑?----杂、烦、琐碎、做得好大......

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张嶂老师

张嶂博士 股权投资和法律专家 香港中文大学法律学院 法学博士 现任:深圳深港国际金融研究院 执行院长...

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章从大老师

中国人民大学MBA,中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),中国目前唯一纵横“财...