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昆明内部审计培训公开课

内部审计难点梳理与改善 重庆:2025年08月21日

负责反舞弊、内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员从事财务、内外部审计、风险管控以及纪检监察人员课程收益帮助学员了解以风险为导向审计的背后逻辑和理论知识帮助学员更好的掌握实施以风险导向为目标的内审工作赋能学员专业胜任能力,培养训练有素的风控内审人课程大纲第一模块:以风险为导向的内部审计实践指导理论现代审计模式......

内部审计与财务风险管理高级研修班 重庆:2025年10月18日

如何保证企业经营管理合法合规?如何保证企业资产的安全?如何确保企业财务报告以及相关信息的真实完整??如何提高企业经营的效率和效果?如何促进企业实现发展战略?如何评估与防范财务风险,保证企业永续经营?如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施加以优化?……为了实现上述目标,企业必须建立......

内部审计与风险防控管理实践 广州:2025年09月19日

公司各级风险管理、内部审计、纪检监察、风险监测、法务督察等人员;董秘、监事、职代会等相关人士。课程大纲引子:从一个内部审计案件看企业风险管控……开篇:新形势与新挑战---企业风控面临的新形势、新挑战、新国策1.1企业反腐面临的新形势1.2企业反腐面临的新挑战1.3企业反腐新国策---企业反腐......

进出口海关业务内部审计师(新标准版) 广州:2025年10月23日

一、海关稽查环境分析1、海关通关一体化发展与监管思路2、海关一体化两个中心的分工与协助3、通关一体化下的海关稽查趋势4、海关加贸一体化与加贸稽查趋势5、关检融合后的海关稽查新动向6、揭秘海关稽查与KPI绩效指标7、第三方中介机构协助海关稽核查介绍8、什么是符合性测试和实质性测试9、揭秘海关稽查方法与稽查手段二、内部审计......

战略并购全流程风险与挑战之全方位深入解读 上海:2025年10月14日

本课是从公司业务发展与综合管理的角度,全景式地对并购全流程(从项目前期评估到投后整合阶段)的各主要阶段的风险与挑战、内外团队的职能分工、项目管理的具体操作,结合中国市场的特殊性,进行全方位的深入诠释。阐述并购对公司管理体系如战略规划、商业模式、日常经营、投资、产融结合(融资上市、市值管理等)、风险管控等的巨大影响。同时......

结构思考力®透过结构看问题解决(靳鑫) 深圳:2025年10月17日

工作中,上报领导的方案一次又一次的被打回,让你一筹莫展……管理上,你希望一切都按部就班,但事不遂愿,问题层出不穷……生活里,也想拥有健康、有型的身材,于是立志减肥,但最终还是失败……这是哪儿出了问题?如何准确判断、快速识别,然后干净、利......

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张嶂老师

张嶂博士 股权投资和法律专家 香港中文大学法律学院 法学博士 现任:深圳深港国际金融研究院 执行院长...

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中国人民大学MBA,中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),中国目前唯一纵横“财...