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兰州舞弊调查培训公开课

有效的风险管理与舞弊调查 北京:2017年06月15日

内审总监、财务总监、企业其他高级管理人员企业合规部门、监察部门、内审内控部、法务部门经理及主管人员会计师事务所审计项目经理课程大纲:第 1 天一、风险管理与企业内控内审制度1.企业可能存在的风险环境风险流程风险(运营、财务、授权、舞弊)决策风险2.各类风险对企业的不利影响3.企业风险管理的控制框架4.企业内部控制框架5......

计算机审计应用实务培训班 西宁:2017年06月16日

参加培训班的学员,经考核合格者将颁发培训证书,作为审计人员继续教育考核凭证。培训内容⑴计算机审计的含义及内容;⑵计算机审计的基本思路和方法;⑶计算机审计本质特征;⑷审计现场实施系统(AO);⑸数据式审计和信息系统审计;⑹审计实务中如何应用excel、accass、sql server等数据库工具,如何与AO结合;⑺如何......

内部控制与内部审计质量评估培训班 西宁:2017年07月17日

⑴国外内部审计质量评估的发展现状;⑵我国开展内部审计质量评估的情况及规划;⑶讲解《内部审计质量评估办法(试行)》和《内部审计质量评估机构管理办法(试行)》;⑷讲解《中国内部审计质量评估手册(试行)》,并通过案例讲授手册的实际应用;⑸内部审计质量评估体系设计;⑹内部控制运用指南;⑺内部控制的评价;⑻结合案例实际讲解内部控......

全国监事会制度建设与工作实务 银川:2017年06月10日

第一单元:监事会制度建设是我国市场化改革的必然选择1、市场化改革催生现代企业制度和民主科学的公司治理制度2、监事会是分权制衡治理原则确立的股东监督权力机构3、监事会制度和股东会、董事会和经理层间的治理关系4、案例:(1)市场化改革对传统企业领导制度(内部监督)的根本性变革(2)现代企业制度视角下监督制度的价值功效(对&......

内部审计课程 上海:2017年06月19日

财务总监集团审计部门负责人内控内审经理及审计部相关人员课程大纲:第1天一、看清内部审计的“真面目”1.内部审计结构2.内审组织构架与公司治理3.内审人员所需具备的技能4.内部审计具体准则讲解二、兵马未动,粮草先行——审计前准备1.审计通知书与审计业务约定书样本2.审计计划......

采购与供应商谈判技巧 深圳:2017年07月14日

众所周知,现代企业的采购管理已经被提升到战略的位置来考虑,其在企业运营和利润贡献中的作用尤为明显。同时,作为采购专业人员,要达到最令人满意的采购职能绩效,这其中的关健是如何提升采购与供应谈判的技巧与技能来增强整个采购团队对利益相关者的管理能力,以实现采购团队在企业最佳的价值平衡是非常重要的.采购管理人员是否灵活掌握和运......

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赵云龙老师

名课堂特聘专业讲师,西安交大MBA,企业管理咨询专家,中国职业经理人认证专家、北京大学,清华大学,人民大学等多所高校的总裁版特聘讲师,几十家培训咨询公司的特邀咨...

伍健康老师

*股权激励、财务管理专家,公司治理专家; *工商管理博士,英国成本行政会计师; *高级经营师、注册企业管理咨询师; 实战经历: 伍老师曾先后在中华会计师事务所、...