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企业年终关账财税处理技巧与风险防范 广州:2025年12月19日
1.本课程将从头至尾、由里到外,对企业财务管理进行一次全面的梳理与讲解。2.全面掌握企业会计核算年度关账前准备及标准考量。3.全面理解企业年度关账前各税种预清查及票据管理。4.系统掌握企业所得税预期筹划及成本费用扣除掌控。5.深度掌握企业涉税风险关账前自查方法及应对技巧。课程大纲一、 企业资产如何进行年度关账与纳税风险......
“业务流-数据流-合同流-票据流”全链条合规体系构建 广州:2025年12月23日
第一部分:重要税制改革对国民营企业影响与财务职能重塑1、全国税务稽查工作会议释放出哪些信号2、乐企系统的逐步上线,企业高管人员、财务人员应如何做好预判及规划3、税费信用一体化:废止9份旧规,社保/非税首次纳入评价4、监管逻辑升级:从“以票控税”到“信用管税”5、信用评级与......
多税种联动监管下“业、财、法、税”四维一体涉税实操攻坚 上海:2025年12月16日
随着金税四期的建设和数电发票的推广使用,税务监管的数字化、智能化能力进一步提升,聚焦精确执法、精准监管,真正做到“无风险不打扰、有违法要追究、全过程强智控”。面对新的监管态势,企业财税人员如果不及时更新认知、升级思维、优化实操处理,极易将自己置于不利位置,职业风险陡升。依托智慧税务建设,监管部门......
政策业务梳理暨汇算涉税事项调整与补救 成都:2025年12月18日
1.企业 CFO、财务总监、财务经理、税务经理、财税人员、主管会计等涉税管理部门相关人员;2.会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士;【课程大纲】第一部分:增值税实施条例逐条精讲(增值税实施条例在12月18日开课前肯定出台,具体内容根据实施条例确定)第二部分:税收新政策★国务院令810号《互联网平台企业涉......
增值税法前瞻下的汇算清缴重构——规则解析、差异协同与最优规划 成都:2025年12月18日
一、增值税法及实施条例核心要点深度解析(条例出台后做相应调整)1.实施条例正式稿核心变化对企业所得税汇缴的直接影响2.纳税义务发生时点变化:增值税应税时点与所得税收入确认的协调3.价外费用界定扩大:对所得税收入总额的影响及合同条款优化建议4.进项税额抵扣规则重构:与所得税成本费用扣除的差异协调5.过渡期政策安排与汇缴准......
多税种联动+“三库一图”监管下涉税疑点指标分析与争议化解 北京:2025年12月18日
一、“三库一图”监管下最新形势分析1.“三库一图”体现了税务机关什么样的征管及稽查思路?会给企业带来什么样的影响2.金税四期全面上线,给企业带来哪些显著影响3.目前税务机关对企业涉税违法行为的调查与处理,有哪些明显变化4.案例解析税务机关对税收洼地及避税安排的策略及原则5......
税务会计培训内训课程
企业所得税汇算清缴政策解读和案例分析 主讲:吴老师
财务总监、税务经理、财务经理、税务专员一、课程概述:(一)税前扣除凭证1.《税前扣除凭证管理办法》解读1.1适用范围1.2管理原则1.3税前扣除凭证种类1.4税前扣除凭证的时间要求1.5税前扣除凭证证据链举例2.发票管理1.1 发票管理的相关制度解读1.2 丢失发票的处理1.3 红字发票开具(二)企业所得税税收政策变化......
“以数治税”精准监管背景下——企业汇缴涉税预警风险防范及应对策略 主讲:董老师
随着税务智能化的快速发展,从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变下,面对这种新的监管机制,企业应如何生存?马上一年一度的企业所得税汇算清缴又拉开序幕了,面对这次“大考”,财务人员真发愁:汇算清缴到底怎么做?会计与税法差异项目,如何调整?政策一......
增值税筹划(老)(大纲母版) 主讲:戴老师
一:增值税核心要点1、准确理解征税范围2、纳税人身份3、特殊政策:简易计税4、特殊政策:差额计税5、适用税目税率的判断6、适用税目税率举例7、视同销售与进项转出8、价外费用9、混合销售与兼营10、纳税义务时点11、进项不能抵扣12、进项不能抵扣举例二:进项抵扣政策1、进项抵扣三要素2、无论用途都不能抵扣的进项3、用于特......
