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内部控制制度与风险管理培训班 南宁:2024年06月24日
随着审计工作的深入开展和审计影响的不断扩大,对审计工作也提出了更高的要求。内部控制与风险管理审计是内部审计工作的重点,也是广大审计人员普遍关注的问题。为了促进我国企事业单位内部控制和风险管理体系建设,帮助广大审计人员了解内部控制与风险管理的技术方法,从而在实际工作中合理运用所学知识,有效规避风险,提高企业运营的安全性,......
风险导向的内部审计实务 北京:2024年04月25日
一、新时期内部价值提升之道内部审计师使命与角色定位内部审计师价值创造之道−战略目标达成:管理变革、业务流程改进−强化风险管理:风险管理框架、合规监察二、风险导向审计的计划与实施风险导向审计的灵魂——风险评估−风险识别:定期风险扫描,建立风险地图−评......
有效的风险管理与舞弊调查 北京:2024年04月25日
内审总监、财务总监、企业其他高级管理人员企业合规部门、监察部门、内审内控部、法务部门经理及主管人员会计师事务所审计项目经理课程大纲:第 1 天一、风险管理与企业内控内审制度1.企业可能存在的风险环境风险流程风险(运营、财务、授权、舞弊)决策风险2.各类风险对企业的不利影响3.企业风险管理的控制框架4.企业内部控制框架5......
企业商业贿赂风险防控全流程指导 北京:2024年04月26日
引子 案件分析 一张发票引发的大案 泰凌医药(没收违法所得 11,427,014.69 元; 罚款 180,000 元整)分析第一部分:大数据下的合规形势 一、国家监察制度顶层设计完成1.“高压反腐”已成新常态2.东南沿海地区的反贿赂执法相对活跃二、行政执法的数据分析1.江、浙、沪地区的行政执法......
财务报表阅读与报表分析 深圳:2024年07月06日
一、财务报告体系一览1.会计基本理论与报表衍生2.企业经营与财务报告3.公众公司的财务报告体系二、财务报表的质量甄别1.财务报表的粉饰动机2.财务报表的粉饰手法3.财务报表的信息识别三、财务报表结构分析1.体检表:资产负债表2.成绩单:损益表与利润分配3.晴雨表:现金流量表4.合并会计报表5.会计报表差异调整6.数据索......
智能时代的数字化审计 上海:2024年07月15日
随着企业数字化转型的不断深化,审计工作受到了深刻影响,如何利用大数据技术透视企业的经营环境,企业的经营风险洞察重大错报风险和舞弊风险,将成为审计师必须解决的问题。国际会计师事务所和审计科技公司也在审计机器人应用方面发现了大量的场景,大数据审计所涉及的机器学习、财务云、数据中台、物联网和区块链技术等,数字化审计监督的执行......