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沈阳内部审计培训公开课

企业内部审计及内部控制与财务风险管理 北京:2017年03月31日

通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几点:一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进三、......

年企业内部审计及内部控制与财务风险管理高级培训班 北京:2017年05月12日

为了实现上述目标,企业必须建立有效的内部控制体系,有效的内部控制体系已成为企业可持续发展的关键。改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制与采取风险管理的必要性,2008年5月22日《企业内部控制基本规范》发布,自2009年7月1日起施行。2010年4月26日18个《企业内部控制应用指引》和2个《企业......

企业内部审计公开课 上海:2017年03月10日

内部审计与注册会计师审计相比较,其审计目的更加多样,审计涵盖的范围也更为宽广,从而可以服务于管理层的管理目的,帮助管理层分析评价企业的内部控制流程,并就内部控制系统的优化提供管理建议。现代内部审计正从传统的财务审计走向管理审计,当然经理人离任审计、年度绩效评价审计、财务收支审计等传统审计也依然活跃,但随着环境的变化,内......

企业内部审计 上海:2017年03月13日

内部审计概念和理论内部控制基本原则内部控制目标和框架控制分类流程导向内部审计与外部审计的区别内部审计职能的发展内部审计角色建立积极合作关系内部审计服务范围内部审计行为技巧内部审计舞弊重新审视内部审计图主要步骤审计规划内部审计通知审计目标和类型范围确定构建审计参考框架分析回顾构建审计参考框架构建综合性的风险评估方法风险分......

业务审计 上海:2017年04月11日

成功进行业务审计从业务审计模式和技巧出发介绍适用中国的企业内部审计的战略方法课程大纲:业务审计概述业务审计图业务审计工具业务审计范围和框架业务审计模板审计标准审计技巧审计计划计划目标确定审计目标、方法和框架年度审计计划与老板、客户沟通审计类型确定范围审计聘函沟通定位审计价值审计基本原则审计规则确定控制目标审计与控制的差......

领导者之剑—有效问题解决和决策制定 北京:2017年05月11日

1. 情境判断:帮您从大角度、多层次的分析中发现关键的问题。你关注的关键问题是什么?关注焦点可以区分、细化吗?在情境判断中排列解决问题的优先顺序是什么?您怎样选择适当的思维技巧并确定最佳的解决办法?案例分析2. 原因分析:帮您运用科学、优选的对比法找出最可能的原因与机会。您所关注的问题与观察到的事实是什么?比较的事实是......

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赵云龙老师

名课堂特聘专业讲师,西安交大MBA,企业管理咨询专家,中国职业经理人认证专家、北京大学,清华大学,人民大学等多所高校的总裁版特聘讲师,几十家培训咨询公司的特邀咨...

伍健康老师

*股权激励、财务管理专家,公司治理专家; *工商管理博士,英国成本行政会计师; *高级经营师、注册企业管理咨询师; 实战经历: 伍老师曾先后在中华会计师事务所、...