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内部审计暨数字化时代的风险、内控、合规、法务、一体化管理专题研修班 青岛:2026年07月14日
各企事业单位主管领导、董(监)事办公室、总法律顾问、法律事务部、法务审计部、审计部、纪检监察部、企业管理部、合同管理部、合规管理部、法务/风险合规部、风险控制部、人力资源部、财务部、综合部等相关人员。课程大纲:(一)内部审计工作理论基础1.内部审计与外部审计的区别和联系2.内部审计的职能与使命3.内部审计机构与人员职能......
内部审计技术创新与内部审计质量评估培训班 青岛:2026年08月31日
⑴现代科学技术在审计中的运用;⑵现代审计方式方法的创新;⑶内部审计的沟通技巧;⑷如何通过业务及技术手段的创新开展内部审计工作;⑸如何把风险、内控、审计有效融合,提升内审价值;⑹国外内部审计质量评估的发展现状;⑺我国开展内部审计质量评估的情况及规划;⑻讲解《内部审计质量评估办法(试行)》和《内部审计质量评估机构管理办法(......
内部审计与内部控制培训班 南京:2026年08月13日
2018年1月审计署令第11号,公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,自2018年3月1日起施行,是国家加强内部审计工作、发挥内部审计作用的重大举措,对促进被审计单位规范内部管理、完善内部控制、防范风险和提质增效具有十分重要的意义。内部审计站在时代发展的前沿,审计人员应及时把握好发展脉搏,才能立与不败之地,无......
企业内部审计及内部控制与财务风险管理实务训练 上海:2026年06月26日
通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几点:一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进三、......
精品课程开发的十项修炼 上海:2026年07月31日
1、掌握成人学习原理以及需求调研方法2、掌握科学的课程结构构建以及内容设计3、掌握PPT 制作原则和技巧4、掌握让课程精彩呈现的技巧方法邀请对象:培训总监/经理/主管、课程设计师、内部讲师课程提纲:A:Analysis——课程开发的分析第一项修炼:学员个性分析——运用性格......
FMEA&APQP&PPAP 上海:2026年07月30日
注重实用,把握基础,避免常见的枯燥无味的灌输型讲课,取代了一般的课后集中式案例的形式,让学员在实例中逐步理解和掌握DFMEA / PFMEA之精髓及实施方法。参加人员体系负责人、工程技术人员、质量管理人员、现场主要生产和检验人员。课程大纲潜在失效模式和后果分析FMEA一、课程导入1.问题提出与FMEA小组组建2.培训目......
