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内部审计与反舞弊实务 上海:2025年12月04日
内部审计作为企业内部独立的监督职能代表者,能够为企业创造价值,受到越来越多的重视。现在企业成立内部审计部门的也越来越多。如何系统有效的开展内部审计工作?内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展?作为审计部门领导,如何适应潮流,开展反舞弊工作?或者在以后工作基础上,做的更扎实,更有成效?同时,内部审计部门的一项重......
内部审计与反舞弊实务 广州:2025年12月11日
1、掌握舞弊定义及反舞弊的方法2、了解查处舞弊的工具和方法,通过案例学习具体技巧3、理解内部审计部门的定位及未来转变4、了解内审人员能力模型和职业发展通路5、掌握内部审计标准化流程和注意事项6、学习先进企业的审计和反舞弊经验,并能运用到实际工作中课程对象企业内部审计、内部控制部门负责人,拥有内部审计职能的纪检监察部门负......
进出口活动风险内部审计与企业健康体检分析 上海:2025年12月11日
海关信用管理涉及到企业经营管理全流程,建议涉外企业高级管理人员及物流部、财务部、报关部、供应链管理部、采购部、审计、合规等部门相关人员。贸易安全高级管理人员务必参与。本次培训根据海关新认证标准要求进行全面分析,逐条剖析,确保企业根据新的认证标准要求落实所有的工作。课程收益1、对海关稽查重点与方法介绍,了解海关稽查2、分......
拥抱AI系列课程:DeepSeek赋能内部审计智能化转型与实践 上海:2025年12月20日
1.企业内审总监、内审经理、内审处长、内审主管以及从事数字化审计的专业人士;2.审计机关审计干部,高校、医院内部审计人员;3.第三方机构从业人员;高校审计学科教师;有志于从事数字化审计研究与实践的相关人员。培训大纲:模块一、DeepSeek赋能审计全流程智能化转型实战(一)AI大模型、DeepSeek与审计智能化转型1......
内部审计培训内训课程
风险导向的内部审计实务与技巧 主讲:马老师
课堂讲授,穿插案例讨论与分享。课程大纲:1.内部审计概述与最新发展-审计发展简介内部审计的转型与挑战风险导向审计理念2.内部审计流程内部审计组织与计划审计立项与授权审计准备初步调查指导和开展内部审计分析性程序及符合性测试实质性测试及详细审查审计发现与设计建议向董事会和高层管理者报告3.内部审计常用方法审核法分析法访谈法......
房地产企业内部控制与内部审计实战 主讲:屠老师
第一讲 房地产企业内部控制与内部审计体系概述 1.1. 房地产内控与内审的地位和作用 【案例】格林柯尔 冷得够彻底 1.2.中国房地产企业内控与内审的现状和存在的问题剖析 1.3. 中国上市公司内控现状调查 1.3.1 我国上市公司内部控制的现状 1.3.2 我国上市公司内部控制存在的问题 1.3.3 加强我国上市公司......
内部审计与反舞弊实务 主讲:邱老师
第一章 内审定位及未来转变1.内部审计定义2.内部审计种类122.1空间分类2.2相关方要求分类2.3时间分类3内审发展3.1大数据时代内审的转型第二章 内审之通用业务1.如何做方案1.1方案制定步骤1.2方案制定方法1.3方案制定要点【实操练习】方案制定实例练习2.如何观察122.1观察要点【案例分析】实际观察案例3......
企业内部审计实务与反舞弊 主讲:夏老师
企业内部审计人员、财务人员、法务等相关人员【课程大纲】:开篇案例:传统观念里最难舞弊的货币资金造假案,成为18年底上市公司造假丑闻里又一批黑马第一节 解开企业内部审计的困惑与无力1 如何保证内部审计的独立性?1.1人员独立1.2机构独立1.3内部控制保障1.4国企尤其要注重党对内审工作的领导2内部审计和内部控制的关系2......
