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企业内部审计与反舞弊实务操作 杭州:2025年09月26日
掌握舞弊定义及反舞弊的方法了解查处舞弊的工具和方法,通过案例学习具体技巧理解内部审计部门的定位及未来转变了解内审人员能力模型和职业发展通路掌握内部审计标准化流程和注意事项学习先进企业的审计和反舞弊经验,并能运用到实际工作中适用对象:企业内部审计、内部控制部门、纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制、纪检监察实务操作......
内部审计与企业风险管理 北京:2025年09月26日
通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性与效益性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几点:1.通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制体系完整而系统的认识2.掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行......
内部审计与反舞弊 深圳:2025年09月26日
内部审计作为企业内部独立的监督职能代表者,能够为企业创造价值,受到越来越多的重视。现在企业成立内部审计部门的也越来越多。如何系统有效的开展内部审计工作?内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展?作为审计部门领导,如何适应潮流,开展反舞弊工作?或者在以后工作基础上,做的更扎实,更有成效?同时,内部审计部门的一项重......
进出口活动内部审计实务(模拟审计) 珠海:2025年10月13日
根据《海关高级认证企业标准》的要求,AEO认证企业每年要开展进出口活动及持续符合高级认证企业标准的内部审计。海关总署发布2023年第127号公告,对主动披露违规行为有关事项的处理规则进行更新,给企业带来了福音,扩大了主动披露违规行为不予行政处罚的适用范围,放宽了有关的时限要求和适用条件,充分体现“守法便利&......
内部审计培训内训课程
风险导向的内部审计实务与技巧 主讲:马老师
公司内审、内控及相关管理人员。培训收益:帮助内审人员快速掌握内控内审相关方法及技巧;帮助企业建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队 ;跳出原来混乱无章的工作状态、建立科学先进的内控审计流程和工作底稿;学会各个业务循环常见风险点和内控缺陷所在,在内审过程中快速找到问题及风险管理的关键,为企业运营管理提出改善建议。授课方式......
房地产企业内部控制与内部审计实战 主讲:屠老师
第一讲 房地产企业内部控制与内部审计体系概述 1.1. 房地产内控与内审的地位和作用 【案例】格林柯尔 冷得够彻底 1.2.中国房地产企业内控与内审的现状和存在的问题剖析 1.3. 中国上市公司内控现状调查 1.3.1 我国上市公司内部控制的现状 1.3.2 我国上市公司内部控制存在的问题 1.3.3 加强我国上市公司......
内部审计与反舞弊实务 主讲:邱老师
内部审计作为企业内部独立的监督职能代表者,能够为企业创造价值,受到越来越多的重视。现在企业成立内部审计部门的也越来越多。如何系统有效的开展内部审计工作?内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展?作为审计部门领导,如何适应潮流,开展反舞弊工作?或者在以后工作基础上,做的更扎实,更有成效?同时,内部审计部门的一项重......
企业内部审计实务与反舞弊 主讲:夏老师
内部审计目的多样,审计涵盖的范围宽广,主要服务于管理层的管理,帮助管理层分析评价企业的内部控制流程,并就内部控制系统的优化提供管理建议。内部审计人员必须要重新审视自己的审计程序与方法,与时俱进,圆满完成自身角色的变化。本课程以案说法,针对不同的审计对象、有不同的审计方法,让枯燥的审计知识、方法和技巧鲜活展现。通过培训:......