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内部控制与审计(夏洪智)

【课程编号】:NX23975

【课程名称】:

内部控制与审计(夏洪智)

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【培训课时】:可根据客户需求协商安排

【课程关键字】:内部控制培训

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一、内部控制与审计概述

1、内部控制的含义

2、内部审计的含义及作用

3、内部控制和内部审计的关系

二、内部控制的目标、原则和方法

三、整体层面的内部控制

1、控制环境

2、风险评估

3、控制活动

4、信息与沟通

5、监督

四、业务层面的内部控制

1、资金活动

2、采购业务

3、生产业务

4、销售业务

5、财务报告

五、内部控制评价

1、内部控制评价含义

2、内部控制评价的内容及标准

3、内部控制评价的方法

4、内部控制评价流程

六、内部审计

1、内部审计的职责与权限

2、内部审计的机构设置

3、内部审计的业务类型

4、内部审计的业务流程

七、大数据时代内部审计面临的挑战与变革

1、大数据时代内部审计的环境变化及机遇

2、大数据时代内部审计面临的挑战

3、大数据时代内部审计的变革

夏老师

【主要背景】

–西南财经大学会计培训中心特聘讲师

–四川大学人才技能培训中心会计培训部特聘讲师

–四川师范大学创业园创业导师

–成都比扬财税咨询公司合伙人

–四川弘宇通财税公司咨询专家

–西南易明财经学校特聘讲师

–东奥好老师

【职业经历】

–春光乳业会计主管

–电子科技大学会计学院讲师

–成都文理学院讲师

–四川澜华教育集团特聘讲师

–福泽会计培训中心特聘讲师

–成都国信安信息产业基地有限公司财税课程特聘讲师

–武汉仁和会计教育集团四川分公司任财税讲师

【主讲课程】

《企业全面预算管理》

《制造业成本核算与分析》

《企业项目投资评估》

《企业财务报表分析》

《企业财务预警机制》

《业财融合》

《企业筹资管理》

《企业营运资金管理》

【授课风格】

专业:逻辑思维强,案例通俗易懂,语言通俗易懂,表达精炼。

落地:能够将理论应用到企业实际工作中深受企业好评。

幽默:案例结合实际,语言风趣幽默,寓教于乐。

【服务客户】

中石油集团、

水电五局

四川省内江地税局、

四川省甘孜州地税局

中国建设银行

中国移动

四川路桥

华夏银行

中国移动通讯、中国联通

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