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信息系统审计

【课程编号】:MKT001264

【课程名称】:

信息系统审计

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训|财务管理培训

【时间安排】:2017年06月19日 到 2017年06月20日5200元/人

2016年06月27日 到 2016年06月28日5200元/人

2015年07月06日 到 2015年07月07日5200元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供信息系统审计相关内训

【课程关键字】:上海信息系统审计培训

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课程介绍:

2010年德勤全面风险管理建设热点问题的调查报告出炉:16%的受访者表示风险内控体系已建立并开始进行风险的量化;3%的受访者表示风险内控体系已借助于信息系统进行管理。由此可见,目前大型企业在组织形态走向分散化的同时其管理的集约化程度不断提高,依靠集中的信息管理,很多企业建立了比较发达的 “神经系统”,而如何确保“神经系统”的可持续运营以及数据资产的安全性,则为基于内部控制而开展的企业信息系统审计提出了新的挑战。

区别于传统审计的财务领域,信息系统审计关注的是企业系统的可靠性和运行现状,在某些情况下甚至能够直接参与项目的开发或变更过程,以保证足够的控制得以顺利实施,确保内部控制真正落地。本课程正是通过行之有效的信息系统审计培训,帮助学员抓住信息系统管理的核心,掌握信息系统开发、运营、维护和安全等等的相关知识,并结合自身所学的先进审计技术,对企业信息系统的安全性、稳定性和有效性进行全面的审查、评估和改进。

课程收益:

了解与内部审计有关的工作要点

明确内部审计融入公司治理的方式方法

掌握以风险控制为导向的内审流程

学习内审的技术方法和实战技巧

收获各类内部审计工具的灵活运用

培训对象:

公司董事、财务总监、总会计师

财务高层管理人员、中高层管理者

内控、内审部主管和工作人员

财务部人员

课程大纲:

一、信息系统审计标准

CoBIT

ISO27001

ITIL

COSO

二、IT审计方法与流程

审计准备

如何确定审计范围

识别与业务流程相关的信息需求

选择要审计的平台和流程

了解IT风险及内部控制措施

确定审计策略

案例讨论

审计实施

了解风险管理以及内部控制措施

IT风险评估

案例讨论

IT一般控制

IT应用控制

IT内部控制覆盖范围及控制点

案例讨论

控制目标的风险评估

符合性测试基本流程

案例讨论

实质性测试流程

案例讨论

审计报告

审计证据收集与评价

确定收集样本

随机抽查样本记录

分析记录

记录工作底稿

三、信息系统审计方法与工具

系统测试法

整体检查法

平行模拟法

快照法

审计钩(hooks)

系统控制审计校验文件以及嵌入式审计模型(SCARF/EAM)

四、信息系统审计基础知识

信息资产审计

案例讨论

应用系统开发、获得、实施与维护审计

案例讨论

信息技术基础设施与操作审计

案例讨论

业务流程评价与风险管理审计

案例讨论

信息系统的管理、规划与组织审计

案例讨论

专家老师

专业的讲师团队

专业精英+会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验,深入浅出、理论联系实际。

客户反馈:

讲解粗中有细,很好的将信息系统审计中的重难点在短期时间内做了个融汇贯通。——韦莱保险经纪有限公司 CIO

通过此次培训对信息系统审计的标准、准则和实务有了更直观的认识,对于实际工作帮助很大,强烈推荐!——弗吉亚座椅部件(上海)有限公司 控制总监

言简意赅,生动有趣,内容丰富,受益颇多。——霍尼韦尔(中国)有限公司 内审经理

老师讲课很有激情,与学员充分互动,运用大量实例引导学员演练信息系统审计。——瓦卢瑞克曼内斯曼无缝钢管(常州)有限公司 IT经理

讲师讲课很生动、知识丰富、涉及范围很广,目标明确。——库柏耐吉(宁波)电气有限公司 审计专员

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在线报名:信息系统审计(上海)