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风险导向内部审计实务

【课程编号】:MKT001264

【课程名称】:

风险导向内部审计实务

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2017年12月14日 到 2017年12月15日5200元/人

2017年09月20日 到 2017年09月21日5200元/人

2017年06月19日 到 2017年06月20日5200元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供风险导向内部审计实务相关内训

【其它城市安排】:北京 深圳

【课程关键字】:上海内部审计培训

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课程介绍:

内部审计正由传统的财务审计向内控审计、管理审计与风险审计为重点的风险导向审计转变。如何突破传统审计障碍,精准把握审计脉搏,练就高超实战技巧,是摆在内审人员面前的一道难题,您是否经常会碰到以下问题:

企业内部审计工作涉及到方方面面,到底该如何抓重点,更能凸显内审价值呢?公司领导不重视内审,认为审计是成本中心,如何才能获得领导支持呢?

业务部门对内审人员颇多敌视,如何与被审单位沟通和化解冲突呢?

目前审计方式仍是现场事后审计,程序繁琐、效率不高,是否有更好的方式和技术呢?如何说服领导和被审单位,接受我们的审计建议呢?

名课堂基于丰富的财务培训经验,结合过往学员的调研和反馈,推出具有针对性和务实性的内部审计课程,帮助内部审计人员深刻理解新时期内部审计的目标与职能定位,重新审视自己的审计程序与方法,唯如此,内部审计人员才能与时俱进,圆满完成自身角色的转变。

课程收益:

【把握核心重点】把握内部审计职能发展方向,清晰内审角色定位

【建立高效团队】了解如何打造一支与时俱进、高绩效的内审队伍

【掌握实战技巧】掌握内审先进技术、方法,学会实施风险导向审计

【项目实务指导】指导风险导向审计在不同类型审计项目重点的具体应用

培训对象:

内审、内控、财务经理和主管

审计部相关人员

会计师事务所审计人员

课程大纲:

第 1 天

一、新时期内部价值提升之道

-内部审计师使命与角色定位

-内部审计师价值创造之道

-战略目标达成——管理变革、业务流程改进、内部咨询

-强化风险管理——风险管理框架、合规监察、风险防范

二、风险导向审计的计划与实施

-风险导向审计的灵魂——风险评估

-风险识别:定期风险扫描,建立风险地图

-评估方法:流程分析识别法、风险清单识别法

-风险排序:评估潜在审计对象的风险水平并排序

-风险应对:建立风险矩阵和应对策略图

-项目成功的关键,风险导向审计计划的制定

-根据风险评估的结果选定审计对象

-“内审航海图”审计工作方案的制定

-“众志成城”审计前项目组工作介绍

-以风险为导向审计项目实施

-分析性程序及符合性测试

-实质性测试及详细审查

三、内部审计的技术方法与实战技巧

-内部审计工具运用

-过程描述的方面及流程图的制作诀窍

-分析性复核技术

-抽样技术在审计实战中的运用

-风险和控制的自我评价

-操作审核与实战技巧

-舞弊与疏忽的防范

-风险与控制自我评估

-数据收集工具和技术

计算机化审计工具和技术

案例分析:

-案例1:武钢的“内审三部曲”

-案例2:新时代的审计——IBM

拓展应用:

-讨论1:重新审视我们的内部审计流程?

-讨论2:审计工作如何获得领导的支持

第 2 天

四、不同类型审计业务的实务指导

-找到企业控制运行缺陷——内部控制的自我评价

-COSO框架与内部控制规范特点和运用

-业务流程关键控制点与风险识别

-工作推进与自我评价的七大方法

-内部控制缺陷认定程序、标准与跟踪整改

-内部控制自我评价报告应该怎么写?

-揪出企业的“魔鬼”——职业舞弊调查

-舞弊三角模型介绍

-舞弊识别技巧与常见舞弊的类型

-奔福德定律及其在欺诈审计中的应用

-从舞弊识别到舞弊防范

-让“弄虚作假”浮出水面——采购业务审计

-鉴定领导“功过是非”——经济责任审计

-让企业“血脉通畅”——资金循环审计

五、成就卓越审计的通用技能提升

-审计过程中的有效沟通与冲突管理

-内部审计中应注意发挥非语言的沟通作用

-内部审计冲突管理的方法

-与被审计单位沟通审计结果的技巧

-向领导汇报审计结果的几大关键

-管理审计中的咨询服务——堵塞漏洞所在,完善企业流程

-内部审计项目管理行为科学化

-如何发挥审计的影响力

案例分析:

-案例3:审计工作的难点和压力疏导

-案例4:“吃差价暗度陈仓”审计案例

拓展应用:

-应用3:组织公司内部审计的关键要素

讨论4:如何让领导和审计对象接受我们的管理建议

专家老师

专业的讲师团队

专业精英+会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验,深入浅出、理论联系实际。

客户反馈:

讲解粗中有细,很好的将信息系统审计中的重难点在短期时间内做了个融汇贯通。——韦莱保险经纪有限公司 CIO

通过此次培训对信息系统审计的标准、准则和实务有了更直观的认识,对于实际工作帮助很大,强烈推荐!——弗吉亚座椅部件(上海)有限公司 控制总监

言简意赅,生动有趣,内容丰富,受益颇多。——霍尼韦尔(中国)有限公司 内审经理

老师讲课很有激情,与学员充分互动,运用大量实例引导学员演练信息系统审计。——瓦卢瑞克曼内斯曼无缝钢管(常州)有限公司 IT经理

讲师讲课很生动、知识丰富、涉及范围很广,目标明确。——库柏耐吉(宁波)电气有限公司 审计专员

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