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新税制改革与纳税筹划

【课程编号】:NX05897

【课程名称】:

新税制改革与纳税筹划

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【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:1天

【课程关键字】:纳税筹划培训

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课程简介

本课程通过大量的案例,主要讲解以下内容:

(一)新所得税法及其实施条例的运用及纳税筹划

重点讲解最新出台的、与新所得税法及实施条例配套的税收政策的运用。在新所得税法下,企业如何进行纳税筹划。

(二)三种流转税的修订、纳税筹划及相关税务处理

增值税实施条例的修订及纳税筹划;

增值税转型的会计处理;

消费税和营业税实施条例的修订及纳税筹划。

课程范围

本课程适于各类企业的高中级管理层、各级财务管理人员以及企业主管税收申报的财务人员和他管理人员等。

课程大纲

(一)新所得税法的运用及纳税筹划

1.纳税人范围的运用及纳税筹划

《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法〉的通知》(国税发〔2008〕28号)

案例(一)

(1)设立分支机构的筹划

案例(二)

2.税率的调整及纳税筹划

(2)降低税率的筹划

案例(三)

3.税前扣除规定的运用及纳税筹划

(3)销售成本的筹划

国税函〔2008〕159号文

(4)工资薪金的筹划

(5)职工福利费、职工教育经费的筹划

(6)广告费、业务宣传费和业务招待费的筹划

案例(四)、案例(五)

(7)关联方利息支出的筹划

《关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》(财税[2008]121号)

案例(六)、案例(七)

(8)集团公司对外捐赠的筹划

案例(八)

4.应纳税所得额的运用及纳税筹划

(1)收入总额的筹划

(2)免税收入的筹划

(3)允许弥补的以前年度亏损的筹划

案例(九)

5.税收优惠政策的运用及纳税筹划

特点:税收优惠政策调整后突出了产业优惠,形式多样。

利用税收优惠政策的筹划:

(1)固定资产的纳税筹划

(2)投资方向的纳税筹划

(3)技术转让所得的筹划

案例(十)

(4)享受5年过渡期优惠政策的筹划

综合案例

(二)三个流转税实施条例的修订、纳税筹划及相关税务处理

1.增值税实施条例的修订及纳税筹划

2.增值税的纳税筹划

纳税人纳税身份的筹划—无差别平衡点增值率判别法

案例(十一)

3.增值税转型的会计处理

(1)固定资产进项税额的会计处理

案例(十二)—案例(十五)

(2)固定资产销项税额的会计处理

案例(十六)—案例(十七)

(3)固定资产进项税额转出的会计处理

案例(十八)

4.消费税暂行条例的修订及纳税筹划

案例(十九)—案例(二十三)

5.营业税暂行条例的修订及纳税筹划

案例(二十四)

俞老师

北京交通大学教授,博士生导师

中国注册会计师、高级审计师、国际内部审计师

中央财政部企业会计准则委员会咨询专家

ACCA(英国特许公认会计师)

国家发改委培训中心社会培训部特聘教授、首席培训师

国资委职业经理人研究中心客座教授、高级培训师

中国管理科学研究院研究员、专家委员会专家

中国注册会计师协会会员

中国管理会计学会常务理事

中国企业内部控制标准委员会委员

中国科学院研究生院特聘教授

清华大学长三角研究院客座教授、高级培训师

中国民航总局干部管理学院审计会计培训中心客座教授

英国《投资人》杂志自由撰稿人

能力证书:1993年获得中国注册会计师证书,同年加入中国注册会计师协会。

会计师事务所高级合伙人、签字注册会计师。

1996年赴英国研修,获ACCA(英国特许公认会计师)证书。

2000年获得高级审计师证书,同年加入中国内部审计协会。

著作:在中国财经出版社、国防工业出版社、机械工业出版社、经济科学出版社和北京交通大学出版社以及《财务与会计》杂志上发表《财务管理的策略和方法》、《COSO:企业内部控制与风险管理》、《国有企业内部控制设计与运用》、《企业内部控制流程设计》、《集团公司财务内部控制子系统设计》、《企业财务风险管理》、《企业财务风险有效控制》、《财务报表分析》、《企业财务分析》、《企业成本管理与控制》、《企业财务战略》、《企业纳税核算技能》、《新税制改革与纳税筹划》、《企业管理层的纳税管理与纳税风险控制》等6部著作和50多篇论文。

客户见证:中石化国际事业部、中国电信集团公司、中国联通有限公司、中国国家电网集团公司、北大荒股份有限公司、赛迪传媒股份有限公司、中国神华股份有限公司、中国海洋石油总公司、 中国建设银行、信达投资总公司、中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国国家开发银行、中国集装箱控股集团、中国人寿保险股份有限公司、中国进出口保险公司、中国铁路通讯信号集团公司、中国地质煤炭总局、中国煤炭能源集团公司、中国兵器集团公司北方总公司、首都机场股份有限公司、中国冶金科工集团公司、中国出国人员服务总公司、中国电力财务公司、中国路桥集团公司、中国新兴建设开发总公司、审计署、海关总署、中国民航总局、中国原子能研究院、中国海洋总局、交通部、中国广电总局、中国科学院研究生院等。

1996年至今,为160多家上市公司、中央企业做财务管理、会计、税收方面的培训、财务预测与规划、内部控制与风险管理设计以及其他管理咨询。

培训课程:

1.企业会计准则讲解2010

2.企业全面预算管理(一)、(二)

3.企业纳税筹划与避税(一)、(二)

4.企业纳税筹划应用技巧与案例分析

5.企业管理层的纳税管理

6.新税收法规运用与涉税风险规避

7.企业内部控制基本规范

8.企业风险管理与内部控制(一)、(二)

9.企业财务风险管理

10.企业财务规划与财务预测

11.企业绩效管理

12.企业财务风险控制(专业版)

13.企业投融资管理

14.公司理财

15.企业资本运营(一)、(二)

16.非财务人员的财务管理(一天)

17.企业会计准则与纳税筹划

18.企业财务报表解读与分析

19.企业财务决策能力提升

20.非财务人员财务管理的策略和方法(一)、(二)

21.行政事业单位会计核算与实务操作

22.行政事业单位国有资产管理(2009新版)

23.合同法与票据法

24.企业财务战略

25.《新所得税法及其实施条例》讲解

26.新《公司法》及其对企业的影响

27. 企业流动资产内部控制与风险管理

28企业成本费用的管理与控制

29.企业现金风险管理与控制

30.新《企业财务通则》讲解

31.金融危机下的财务风险管理与应对

32.新企业所得税法与企业会计准则的差异与调整

33.新税制改革与纳税筹划

34.国有企业境内外上市比较

35.企业纳税核算技能训练

36.企业所得税汇算清缴与纳税申报

37.企业全面成本管理

38.企业内部控制流程设计与运用

39.企业内部控制应用指引

40.企业财务风险有效控制

41.企业财务分析(一)、(二)

42.企业增值税的核算与纳税申报

43.企业税务主管的六大能力提升

44.企业融资分析

45企业投资分析

46.企业成本分析

47.企业财务风险预警分析与风险防范

48.企业财务预测分析

49.企业虚假财务报表分析

50.企业标准成本与目标成本控制

51.企业内部控制流程设计

52.国际财务报告准则变革与应对

53.行政事业单位财政收支制度改革与会计核算

54.行政事业单位内部控制

55.“小金库”治理与发票管理

56.企业内部控制评价指引

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