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“内部控制制度设计、评价与审计”高级培训班

【课程编号】:MKT035464

【课程名称】:

“内部控制制度设计、评价与审计”高级培训班

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2017年12月18日 到 2017年12月22日1800元/人

【授课城市】:海口

【课程说明】:如有需求,我们可以提供“内部控制制度设计、评价与审计”高级培训班相关内训

【其它城市安排】:南京 乌鲁木齐 南宁 太原 西安 厦门 兰州 银川 昆明

【课程关键字】:海口内部控制培训,海口内部审计培训

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课程介绍

内部控制是融入管理体系中的风险防范机制,任何一个单位的成功,都离不开适宜有效的内部控制体系。为了促进我国企事业单位内部控制体系建设,实现内部控制和风险管理常态化、前端化,帮助广大审计人员掌握实质内控设计、评价、审计的具体步骤、方法和秘诀,以发挥内控价值、防范风险,提升管理水平,实现组织的目标。根据2018 年培训计划,将于7月16日至21日举办“内部控制制度设计、评价与审计”高级培训班,请各单位根据需要积极组织选派人员参加。

培训对象

各行政、企事业单位、社会团体和各会员单位从事内部审计工作的人员、取得国际内部审计师资格的人员及其他工作需要的人员。

课程内容

(一)内部控制基本原理及案例分析

⑴内部控制的概念和原则;

⑵控制环境;

⑶风险评估;

⑷控制活动;

⑸信息与沟通;

⑹内部监视;

⑺内部控制案例分析。

(二)内部控制评价及案例分析

⑴内部控制评价的概念和原则;

⑵内部控制评价的内容;

⑶内部控制评价的程序;

⑷内部控制缺陷的认定;

⑸内部控制评价报告;

⑹内部控制评价案例。

(三)内部审计在内部控制评价中的作用

⑴内部审计部门的审计业务定位;

⑵内部审计部门在内部控制评价中的作用:权威规范的规定;

⑶内部审计部门需要亲自完成的二项重要工作:内部控制评价标准和内部控制评价报告。

(四)行政事业单位内控建设政策解读及实务操作

⑴行政事业单位内控规范解读;

⑵行政事业单位内控建设实务。

(五)最新政府会计改革政策解析

⑴政府会计改革政策背景介绍;

⑵政府会计改革重大会计实务讲解;

⑶新旧衔接的相关规定。

(六)内部控制实践与案例分析

⑴企业内控建设实务;

内部控制报告、内控手册编制要点;

⑶内部控制案例经验交流。

郑老师

为保证授课质量和效果,培训班特邀南京审计大学审计科学研究院院长郑石桥教授及具有实践经验的云南省财政厅内部控制专家王婷授课,辅之现场疑难解答,互动交流。

郑石桥:南京审计大学审计科学研究院院长、教授;中国内部审计协会学术委员,中国会计学会审计专业会委员;中国重要审计学专家,审计学最有影响力学者排名全国第二(2017),主要从事审计理论、内部控制研究。

王婷:瑞华所合伙人,注册会计师、高级会计师;云南省财政厅内部控制专家,云南省国资委财务专家,云南省金融办财务专家;有近二十年会计、审计、企业风险管理、内部控制经验,多个项目被评为云南省内控优秀案例。

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