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内部审计与内部控制培训班

【课程编号】:MKT040775

【课程名称】:

内部审计与内部控制培训班

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2024年08月08日 到 2024年08月09日2000元/人

2023年08月24日 到 2023年08月25日2000元/人

2022年08月18日 到 2022年08月19日2000元/人

【授课城市】:南京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供内部审计与内部控制培训班相关内训

【课程关键字】:南京内部审计培训,南京内部控制培训

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【课程背景】

2018年1月审计署令第11号,公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,自2018年3月1日起施行,是国家加强内部审计工作、发挥内部审计作用的重大举措,对促进被审计单位规范内部管理、完善内部控制、防范风险和提质增效具有十分重要的意义。内部审计站在时代发展的前沿,审计人员应及时把握好发展脉搏,才能立与不败之地,无愧于时代的骄子。本课程从内部审计的发展的前沿分析入手,将理论与实践融为一体,重点分析当下环境下内部审计发展趋势,并针对发展动态,寻求战略定位与选择;同时以内部控制的经典案例为基础,解读内部审计与内部控制相互关系,发挥最佳内部控制作用,共同实现企事业单位的内部治理目标。

【参会对象】

企业总经理、内控总监、运营总监、监察/审计/财务/人力资源/质量安全负责人;企业高层、总会计师、财务总监、税务总监、财务经理、税务经理等企业财务负责人,审计师、会计师、评估师、经济师、工程师及企业管理人员;财务人员、会计师事务所负责人等。

【课程内容】

一、现代内部审计定位

1、现代内部审计定位

2、内部审计面临的主要风险

3、内部审计与内部控制的关系

二、现代内部审计发展趋势

1、内部审计目标战略选择

2、内部审计国际融合

3、内部对象的选择

4、内部审计内容的选择

5、内部审计方法的选择

6、内部审计质量的提高

7、内部审计评价依据的选择

8、内部审计领域的拓展

9、现代内部审计最佳实务与案例。

三、内部审计与内部控制融合

1、内部控制机理与功能发挥

2、最佳内部控制的案例分析

2、内部审计与内部控制的有机结合

3、如何实现内部控制的提升与飞跃

陈老师

南京审计学院国际审计学院教授,国际注册内部审计师,国际内部审计协会(IIA)学术委员会委员(ARC),中国内部审计协会考试委员会委员,中国注册会计师,中国审计学会会员。近年来在《审计研究》等刊物发表学术论文30余篇,出版各类学术著作10余部,主持或参与各类课题20余项(包括两项国家自然科学基金和一项国家863课题)。多次获优秀教学质量奖、优秀青年骨干教师奖、江苏省“青蓝工程”中青年优秀骨干教师称号等。

研究方向:审计理论与方法、内部审计、公司治理、风险管理和内部控制等。

主讲:风险管理和内部控制、审计技术与方法、财务审计、经济责任审计等课程。

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