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内部控制自我评价

【课程编号】:NX20392

【课程名称】:

内部控制自我评价

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【培训课时】:可根据客户需求协商安排

【课程关键字】:内部控制培训

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课程介绍:

随着社会经济的快速发展,一种新兴的审计技术——内部控制自我评价应运而生,它将运行和维持内部控制的主要责任赋予企业管理层,同时使内部审计与管理层共同承担对内部控制评价的责任,这使得以往由内部审计对控制的适应性及有效性进行独立验证发展到了全新阶段。

本课程主要对内部控制自我评价的法理依据、概念、内容、程序、原则、方法、意义与应用等七大方面进行了详细介绍,内容生动形象,易于理解。通过本课程的学习,有助于学员了解内部控制评价的重要性,通过一定的职业判断,结合公司所处行业环境和经营特点,重点关注公司的主要业务流程和高风险领域,使公司最大限度避免风险。

课程大纲

一、法理依据;

二、概念定义

三、评价内容

四、评价程序

五、评价原则

六、评价方法

七、内部控制自我评价的意义和应用

赵老师

专家背景

–高级会计师,17年专业从业经验,熟悉国有企业、外资企业、民营企业的财务特点和运营模式;

–文笔流畅,在国家级刊物发表多篇专业论文;

–培训经验丰富,在本系统面授和网站教授网课,获得好评;

–精通房地产开发企业、物业管理企业、餐饮酒店企业的财务管理与税务筹划;擅长预算控制、财务分析,能从全局视角、战略高度提供分析及数据支持;

–对跨地区、多元化经营集团的财务管理特点有实战经验。

授课风格

–深厚的理论功底和知识底蕴,丰富的实战经验,使其讲授的课程理论联系实际、形象生动,深入浅出,条理清晰,易懂易记。

–讲课结合大量案例理论联系实际,有实例、有工具,操作性极强,学能致用。

–生活化的举例,通俗易懂的讲解教材中难点内容。

主讲课程

–《企业内部控制自我评价》

–《第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告》

–《高效的企业授权审批体系建立》

–《基于审计视角的合同管理基本问题研究》

–《管理会计师职业道德》

–《管理会计概论》

–《固定资产审计》

–《企业破产清算有关会计处理规定》

–《全面预算管理》

职业经历

–北京市新教育实验学校任财务主管

–东奥会计在线任兼职财务讲师

–北京宝裕投资有限公司任职集团财务总监,负责集团的制度建设、财务关系理顺、资金运作税务筹划、团队建设等。

–宝华集团有限公司财务部任项目财务总监

–金泰集团财务部子公司财务经理

服务客户

北京市新教育实验学校,东奥会计在线,北京宝裕投资有限公司,宝华集团有限公司,金泰集团等。

客户见证

–金泰集团学员普遍反映:赵老师讲课真的是太好了,太喜欢了,学习都会变成一种乐趣。

–北京宝裕投资有限公司经理:赵老师举例引人入胜,并且能够贯穿全文,集中细致。非常喜欢老师。

–东奥会计在线主任: 赵老师各个知识点都讲的很细,关键是能够立刻学以致用,感觉授课特别有的放矢。

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