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新税法、新准则实施中的税务筹划与帐务处理高级研修班

【课程编号】:MKT000230

【课程名称】:

新税法、新准则实施中的税务筹划与帐务处理高级研修班

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2010年04月19日 到 2010年04月21日1800元/人

【授课城市】:重庆

【课程说明】:如有需求,我们可以提供新税法、新准则实施中的税务筹划与帐务处理高级研修班相关内训

【其它城市安排】:成都 杭州

【课程关键字】:重庆税务筹划培训,重庆帐务处理培训

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课程介绍

随着我国经济的不断发展,一方面,企业的经营项目和经营模式正迅速地从单一走向多元,涉及的税种越来越多,纳税事宜日趋复杂,涉税风险也越来越大;另一方面,企业规模日益扩大,跨区域、跨行业经营甚至跨国经营成为企业常态,企业迫切需要既懂税务政策、税务安排,又能够进行税收筹划的涉税专业人才,与国内外的税务部门和政府机构进行接洽,对企业的经营、投资、理财、组织和交易等各项经济活动进行事先计划和统筹安排。

企业通过纳税筹划,可以令企业在合理合法的前提下减轻纳税负担,降低企业经营成本,最大限度增加企业效益。新税法环境下,如何做好、改善企业的纳税筹划方案,极为重要。根据国家发展改革委培训中心《关于会同有关单位开展“2010年企业会员制培训工作”的通知》(培训中心[2009]192号),充分利用和整合各类资源,强化订单式、标准化、规模化企业培训,节约企业培训费用,打造企业相互联系的平台,国家发展改革委培训中心决定举办“新税法、新准则实施中的税务筹划与帐务处理高级研修班”。培训结束后,由国家发展和改革委员会培训中心向培训期满的学员颁发培训证书,可作为后续教育的记录登记证明。

课程特点

随着我国经济的不断发展,一方面,企业的经营项目和经营模式正迅速地从单一走向多元,涉及的税种越来越多,纳税事宜日趋复杂,涉税风险也越来越大;另一方面,企业规模日益扩大,跨区域、跨行业经营甚至跨国经营成为企业常态,企业迫切需要既懂税务政策、税务安排,又能够进行税收筹划的涉税专业人才,与国内外的税务部门和政府机构进行接洽,对企业的经营、投资、理财、组织和交易等各项经济活动进行事先计划和统筹安排。

企业通过纳税筹划,可以令企业在合理合法的前提下减轻纳税负担,降低企业经营成本,最大限度增加企业效益。新税法环境下,如何做好、改善企业的纳税筹划方案,极为重要。根据国家发展改革委培训中心《关于会同有关单位开展“2010年企业会员制培训工作”的通知》(培训中心[2009]192号),充分利用和整合各类资源,强化订单式、标准化、规模化企业培训,节约企业培训费用,打造企业相互联系的平台,国家发展改革委培训中心决定举办“新税法、新准则实施中的税务筹划与帐务处理高级研修班”。培训结束后,由国家发展和改革委员会培训中心向培训期满的学员颁发培训证书,可作为后续教育的记录登记证明。

课程大纲

课程一:税收政策法规与税改动态

最近出台的税收政策法规的解读,流转税制改革的主要内容及影响解析,增值税转型的主要内容及影响,消费税改革的主要内容及影响,营业税改革的主要内容及影响,出口退税政策的调整问题,特别纳税调整实施办法(试行)的解读。

课程二:税收筹划实务

1.税收筹划的基本原则和常用筹划技术、方法。

2.新企业所得税筹划:新企业所得税法及其实施条例下的税收筹划,最新企业所得税政策(扣除政策、优惠政策及配 2、董事会下设专门委员会于董事会的分工与关系;

套政策)的运用及筹划,企业所得税汇算清缴政策应用及筹划,个人所得税的纳税筹划。 4、董事长与总裁CEO关系及董事会办公室与董事会秘书的职责;

3.消费税的税务筹划:规避纳税环节的税务筹划,购进已税消费品的税务筹划,兼营不同税率的应税消费品的税务筹划,改变加工方式的税务筹划,非货币性交易的税务筹划,适用差别税率的消费品定价的税务筹划。

4.营业税的税务筹划:无形资产、不动产出售转为股权转让的税务筹划,商业企业进场费的税务筹划,混合销售行为的税务筹划,房屋出租的税务筹划。

5.地产开发企业,交通(物流)企业、外商投资企业、高新技术等重点行业企业的税收筹划与案例分析。

6.企业最佳税收筹划方案的选择和设计。

课程三:税务策划的方式及具体税种的策划

1.税务策划的主要方式

2.税务策划的三个层次及操作

3.具体税种的策划

课程四:税务风险控制体系的建立和税务稽查应对技巧

1.企业涉税风险分析及09年度税务稽查应对技巧解析

2.企业税务策划的技巧及风险防范措施

3.企业涉税风险分析及相关财务处理技巧分析

课程五:纳税评估

纳税评估在税源管理中的地位,纳税评估应遵循的原则、特点、程序,纳税评估的主要内容,纳税评估指标的使用与分析,纳税评估与税务稽查的区别,常用的分析方法,实地核查中常见的涉税问题及核查方法、相关表证单书的填写格式等。

课程六:涉税财务与会计处理

新会计制度与税法差异分析,税法在会计核算中的应用及实务操作,新会计准则与税法的差异分析及税收优惠政策解析,企业所得税汇算清缴及纳税调整,新旧增值税主要差异解析和会计处理技巧(可抵扣增值税的差异分析、增值税视同销售的差异分析、税率差异、税收优惠的主要变化、税收管理的差异分析、增值税会计处理技巧、出口退税会计处理技巧)。

课程七:税务稽查风险控制及纳税人权益维护

税务稽查的程序、常用的稽查方法,税务稽查的权限,税务稽查的重点内容,税务处理(处罚)分析,纳税人权利及权益维护。

李老师

李老师 东北财经大学财税学院副教授,中国注册税务师

石老师 首都经济贸易大学会计学院硕士生导师、副教授

刘老师 原国家税务总局科研所所长、研究员

张老师 财政部财政科学研究所税收研究室主任

刘老师 某教育机构特约培训师、会计师、审计师、注册税务师、中国高级纳税筹划师

张老师 国家税务总局政策研究室主任

杨老师 国家税务总局政策法规司副司长

王老师 北京鑫税广通税务师事务所有限公司董事长

孙老师 国家税务总局稽查局处长、著名税务征管及稽查专家

邢老师 中央财经大学税务学院副教授、博士、著名财税专家

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