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企业涉税风险自查自纠

【课程编号】:MKT004581

【课程名称】:

企业涉税风险自查自纠

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2017年04月10日 到 2017年04月11日6800元/人

2016年05月09日 到 2016年05月10日6800元/人

2016年04月11日 到 2016年04月12日6800元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业涉税风险自查自纠相关内训

【课程关键字】:上海涉税风险培训

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课程介绍:

2008年1月1日以后,企业所得税实现两税合并、增值税发生转型。不仅如此,税务机关也强化了风险应对系统的建设,重点加强增值税和企业所得税的管理。企业所得税和增值税本来就是最复杂的两个税种,其中的技术性很强。在这样的情况下,纳税人如何才能应对纳税评估和纳税检查,从而规避涉税风险?本课程提出一个明智的办法:定期对企业的涉税事项进行自查自纠。

增值税和企业所得税政策变化大、业务复杂,对于纳税人而言,如何进行自查自纠呢?本课程的主讲专家结合这些问题,对有关操作技术和疑难问题进行详细分析和解答。

培训收益:

1.了解增值税和企业所得税的会计核算方法;

2.了解主要税种的税务管理方法;

3.掌握增值税和企业所得税自查自纠的技术和方法;

4.提高培训者的实务操作能力。

培训对象:

企业的财务总监、财务经理和其他涉税人员等;

税务师事务所、会计师事务所的注册税务师和注册会计师等。

课程大纲:

模块一、企业设立的合理性测试和分析

一、企业设立的环境利用分析

二、企业设立的税收政策分析

三、项目税收优惠利用情况测试和分析

四、企业性质确认的税收弹性分析

五、企业设立环节具体涉税情况分析

1、增值税纳税人认定及审核方法和技巧

2、一般纳税人认定的审核方法和技巧

3、企业所得税纳税人的确定

4、企业所得税纳税人范围的确定

5、对外投资的财税策略分析

模块二、企业整体情况测试和分析

一、财务报表分析与测试

二、内部控制系统评估

模块三、采购业务的增值税分析和处理

一、增值税扣税凭证审核方法和技巧

二、进项税额会计处理的审核方法和技巧

三、不准抵扣进项税额的规定

四、不准抵扣进项税额审核方法和技巧

五、进项税额转出审核方法和技巧案例分析

六、固定资产抵扣增值税的操作方法

七、增值税转型业务的会计处理

八、转型操作风险规避的操作技巧

模块四、销售业务的增值税分析和处理

一、销项税额审核方法和技巧

1 销售确认的会计与税法差异

2 增值税的征收范围

3 销售额的确认技巧

4 增值税销售额的审核方法和技巧

5 销售额确认应当注意的问题

二、视同销售审核方法和技巧

1 视同销售的规定及会计处理

2 视同销售审核方法和技巧

3 视同销售业务的审核方法和技巧思路分析

三、销售行为确认审核方法和技巧

1 销售行为的确认要点

2 销售行为确认的审核方法和技巧

四、商品销售价格审核方法和技巧

1 纳税人转移价格的主要方法

2 产品(商品)销售价格的审核方法和技巧

3 业务流程分析产品价格

4 销售毛利偏低的常见问题提示

五、特殊销售方式审核方法和技巧

1 平销行为与进场服务的确认要点

2 平销行为审核方法和技巧

3 包装物计税的确认要点

六、出口货物退(免)税审核方法和技巧

1 出口货物退(免)税审核方法和技巧要点

2 出口退税货物范围的审核方法和技巧

3 出口退税企业范围的审核方法和技巧

4 出口货物退(免)税依据的审核方法和技巧

5 出口退税率的审核方法和技巧

6 出口货物退税计算的审核方法和技巧

7 出口退税审核方法和技巧

模块五、税收优惠政策利用审核

一、增值税减免审核方法和技巧

1、增值税减免的会计核算

2、减免税权利选择分析

3、应对减免税审核方法和技巧操作要点

二、税收优惠运用审核方法和技巧

1、所得税优惠管理要求

2、税收项目审核方法和技巧

模块六、收入确定的审核方法和技巧

一、 企业收入的划分及差异处理

1 不征税收入的确认

2 免税收入的具体分析

3 非税收入税法与会计差异的处理

二、 企业应税收入确认及差异分析

1 企业应税收入的确认

2 收入确认会计与税法差异处理

3 隐瞒销售收入的稽查实例分析

三、 主营业务收入审核方法和技巧

1 主营业务收入范围审核方法和技巧及

2 主营业务收入金额确认审核方法和技巧及

3 主营业务收入审核方法和技巧案例分析

四、 其他业务收入审核方法和技巧

1 转让财产收入的审核方法和技巧

2 权益性投资收益的审核方法和技巧

3 权利让渡收益审核方法和技巧

4 其他收入审核方法和技巧

五、 视同销售收入审核方法和技巧

1 视同销售收入的确认

2 视同销售的会计与税务处理

3 捐赠劳务的增值税与所得税差异

模块七、企业资产的审核方法和技巧

一 固定资产审核方法和技巧

二 生物资产审核方法和技巧

三 无形资产审核方法和技巧

四 长期待摊费用审核方法和技巧

五 存货认定和计价审核方法和技巧

模块八、企业资产的审核方法和技巧

一、企业成本费用审核方法和技巧

1 生产成本核算审核方法和技巧

2 生产费用审核方法和技巧及

3 生产费用审核方法和技巧思路

4 生产费用审核方法和技巧

二、企业期间费用审核方法和技巧

1 管理费用审核方法和技巧

2 财务费用审核方法和技巧

3 销售费用审核方法和技巧

4 不准予扣除审核方法和技巧

模块九、所得税汇缴及其他业务的审核方法

一、所得税计算及申报审核方法和技巧

1、应纳税所得额审核方法和技巧

2、所得税汇算清缴与申报审核方法和技巧

3、预提所得税缴纳情况审核方法和技巧

4、税额扣除审核方法和技巧

5、企业所得税申报审核方法和技巧

二、特殊业务审核方法和技巧

1、非货币性交易审核方法和技巧

2、债务重组审核方法和技巧

3、投资业务审核方法和技巧

4、企业重组审核方法和技巧

5、企业清算的税务处理

方老师

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