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“十二金”联网新时代税企争议68个焦点问题处理技巧

【课程编号】:MKT020070

【课程名称】:

“十二金”联网新时代税企争议68个焦点问题处理技巧

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2024年06月14日 到 2024年06月15日2980元/人

2023年06月30日 到 2023年07月01日2980元/人

2022年06月17日 到 2022年06月18日2980元/人

【授课城市】:杭州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供“十二金”联网新时代税企争议68个焦点问题处理技巧相关内训

【其它城市安排】:北京

【课程关键字】:杭州税企争议问题培训

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课程介绍

全国已进入税收智能化时代,金税三期已全面上线,“十二金”即将全国联网,国、地税合并征管模式已开启,您公司是如何准备的?

您是否还在为下列问题烦恼不已?仍然徘徊在寻求解决方法的边缘?

1、您知道什么时间国、地税合并吗?国、地税合并对你公司的重大影响有哪些?

2、您知道2018年企业纳税信用评价等级如何评价吗?评价等级有几个?被评为A、B、C级有哪些优惠?M级有哪些奖励政策?

3、您知道个人所得税如何改革吗?免征额提高到8000元还是10000元?

4、您知道增值税率为什么没有三挡变两档、而是17%、11%变为16%、10%吗?

5、您知道房地产税有什么新动向吗?你知道企业的房地产税如何改革吗?您公司是否多交了房产税?

6、您知道小规模纳税人的新标准吗? 哪些一般纳税人可以变为小规模纳税人?

7、您知道“十二金”是什么吗?和“金三”是什么关系?十二金什么时间全国联网?

8、您知道“十二金”联网时代税企争议财税重点难点问题是什么?如何解决吗?

9、您知道“十二金”联网时代税企争议纳税风险如何控制吗?

10、您知道2018年税收制度改革的重点内容和动态吗?

11、您知道税务总局深化“放管服”的要求,大力推进网上办税,最大程度让纳税人办税“多走网路,少走马路”,企业如何做到办税事项“最多跑一次”吗?

12、您知道增值税专用发票的领用、开具、认证、查询新政策吗?

13、您知道房地产企业营改增后的会计处理“边氏八步法”?

14、您知道建筑服务企业营改增后的会计处理“边氏三步法”?

15、您知道开具发票税务识别码的新要求吗?

16、您知道开具发票备注栏的重要性吗?

名课堂特推出“2018年“十二金”联网时代税企争议68个焦点问题处理技巧”的“税政、实例、工具”三位一体顶级课程,彻底帮助您全面掌控“十二金”联网新时代有哪些争议问题?找到处理的最佳方法和技巧,正确做好税务规划,并采取有效的防范措施,避免造成损失。本课程从“十二金”联网入手,紧扣企业营改增新时代的涉税问题,结合最新税收政策,系统梳理税企之间争议焦点问题的处理方法与技巧,从经营流程上控制风险,帮助企业合理规划,进而达到既合理降低税负又规避税务风险的目的。

培训受众:

总经理、总会计师、财务总监、财务经理、成本经理、财务分析人员等;

其他参与企业重大投资决策和财务战略规划的企业高层管理人员;

会计师事务所、税务师事务所负责人,财务管理相关教学科研人员等。

课程收益:

1、帮助您正确处理税企争议的焦点问题,提出解决方法和技巧。

2、帮助您设计与优化本公司“十二金”联网新时代的税务规划方案;

3、全面提升您在国、地税合并后税务风险控制的技能;

4、接受新颖性理念;掌握实用性工具;学会实操性模型;

5、提高您将财务、税务、业务人员三者理论与实际操作相结合的能力;

6、学习交流,联谊人脉,拓展个人专业发展的人际网络;

课程大纲:

第一部分、2018年税制改革最新政策

1、什么是金税三期?什么是“十二金”?对企业有哪些重大影响?

2、国地税合并的时间?国地税合并对你公司的重大影响?

3、增值税新政策:哪些企业17%、11%变为16%、10%?

4、小规模纳税人的新标准?

5、个人所得税改革趋势及新动态

6、房地产税改革趋势及新动态

第二部分、“十二金”联网新时代税企间涉税争议焦点问题处理技巧

一、企业所得税方面

1、营改增后应税收入、非应税收入与免税收入存在的问题

2、企业代扣代缴个人所得税手续费是否交纳增值税问题

3、营改增后视同销售、视同销售服务纳税调整的争议问题

4、以前年度应扣未扣成本费用税收处理

5、应付账款、其他应付款调增征税存在的问题

6、企业将自有资金出借不收利息存在的问题

7、季度有利润弥补以前年度亏损存在的问题

8、房地产业季度预交所得税扣除税金及附加问题

9、季度预交所得税能否扣减不征税收入、免税收入问题

10、旧固定资产出售转让与下脚料出售的财税处理问题

11、股权转让与撤资财税处理问题

12、居民企业之间投资收益免税会计、税务处理问题

13、居民企业之间投资损失会计、税务处理问题

14、未取得合法票据税前扣除方面存在的问题

15、研发费用加计扣除存在的问题

16、非金融机构统借统还业务征税问题

17、应税凭证、非应税凭证、免税凭证的税前扣除问题(法院判决书能否作为原始凭证)

18、季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员等工资薪金扣除问题

19、企业接受外部劳务派遣用工的费用扣除问题

20、解除劳动合同而支付的一次性补偿扣除问题

21、差旅费、招待费、会议费支出在税前扣除问题

22、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴税前扣除问题

23、员工旅游费用税前扣除问题

24、业务招待费支出、广告业务宣传费支出在税前扣除问题

25、“买一赠一”与无偿赠送纳税存在的问题

26、工资薪金及三项附加费税前扣除问题

27、企业当年实际发生的成本费用,未能及时取得有效凭证的处理问题

28、汇缴结束后,税务机关发现企业未取得合法凭证的处理问题

29、企业股权转让纳税处理问题

30、固定资产改建支出、大修理费用是否计入原值问题

31、企业固定资产投入使用后,由于工程款项尚未结清未取得全额发票计税基础确认问题

32、跨地区经营企业所得税汇总纳税分支机构年度纳税申报问题

33、技术转让所得计算缴纳企业所得税问题

34、国债、地方政府债券利息征免所得税问题

35、所得税优惠政策季度、年度享受如何操作问题

36、公益性捐赠的税前扣除新政策问题

二、个人所得税方面

37、单位为个人缴付和个人缴付的社保费缴纳个人所得税问题

38、个人所得税免征额的调整问题

39、为职工发的福利缴纳个人所得税问题

40、企业职工出差补助、误餐补助、“车改补贴”是否计入工资薪金所得征收个人所得税问题

41、企业促销活动赠送礼品缴纳个人所得税问题

42、全年一次性奖金的个税计算问题

43、个人股权平价和低价转让个人所得税问题

44、企业用盈余公积、资本公积金转增注册资本缴纳个税问题

45、个人用技术成果投资入股纳税问题

46、企业为雇员缴纳商业健康保险个税问题

三、增值税方面

47、营改增后进项税额抵扣的五种凭证问题

48、营改增后房地产业购买土地、支付拆迁补偿费抵扣进项税额问题

49、营改增后房地产业增值税处理的“边氏八步法”问题

50、营改增后建筑业增值税处理的“边氏三步法” 问题

51、营改增时代非正常损失的判断标准问题

52、营改增后企业购买购物卡开票、入账、纳税问题

53、营改增后混合销售与兼营的区别纳税问题

54、善意取得增值税专用发票的处理问题

55、恶意取得增值税专用发票的处理问题

56、企业取得失控、失联增值税专用发票的处理问题

57、增值税专用发票认证查询期问题

58、销售旧货与废旧物品纳税申报问题

59、出口退税企业免抵税款城建税计算缴纳的问题

四、房产税、土地使用税、土地增值税方面

60、房地产业土地使用税停止征收时间存在的问题

61、地下室、地下车位土地增值税交纳问题

62、营改增后土地增值税清算印花税扣除问题

63、土地增值税预交的计税依据问题

64、土地增值税清算的计税依据问题

65、土增税清算土地成本扣除问题

66、地价计入房产原值计征房产税的问题

67、地下建筑物交房产税、地下人防设施交土地使用税问题

68、纳税评估、税务稽查后补税、滞纳金、罚款的账务处理问题

第三部分 特别奉献

结合本地具体税收政策,解答学员工作实际问题

边老师

中国著名“财税三栖”实战专家,从事财税研究及实际工作30多年,曾担任某财税学校校长,某税务稽查局局长,现任国家税务总局北戴河培训中心教授,清华大学、中央财经大学财税总监高级研修班特聘教授,北京国际教育研究院特聘专家、北京财税研究院特约研究员,北京中关村高新企业协会财税顾问,担任多家大中型企业财务、税务顾问;多次为国家税务总局举办的各省税务征管处长培训班、税务稽查骨干培训班授课,常年巡回为全国各地税务干部、财务人员授课累计达数千场,针对我国财税人员目前的业务素质情况,在全国首创独特的教学方法----新税法在会计核算中应用模拟训练营;具有深厚的财税理论功底,创新能力强、实战经验足,极具互动性的演讲风格,深受全国税务干部、企业财务人员欢迎和赞誉,被誉为“财税培训的演讲专家”、“纳税核算的实战专家”、“财税理论与实际操作完美结合的训练导师”、“财务策划和纳税筹划的九段高手”。

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