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高新技术企业申请、复审及税收优惠政策讲解
【课程编号】:MKT028785
高新技术企业申请、复审及税收优惠政策讲解
【课件下载】:点击下载课程纲要Word版
【所属类别】:税务会计培训
【时间安排】:2017年04月29日 到 2017年04月29日1500元/人
2017年04月07日 到 2017年04月07日1500元/人
【授课城市】:广州
【课程说明】:如有需求,我们可以提供高新技术企业申请、复审及税收优惠政策讲解相关内训
【课程关键字】:广州税收优惠培训
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课程介绍
为了鼓励高新技术产业升级和企业创新发展,国家出台了一系列的高新技术企业税收优惠和财政扶持政策。我们看到相当部分企业根据税收优惠政策以及相关配套规定的要求,不仅仅实实在在享受到了利润的实惠,同时在公司的内部管理流程、甚至于管理水平都得到了相应的提高。
对于尚未取得高新技术企业资格认证的企业来讲,知识产权、产品对象、研发费用、人员配置、收入结构等各种指标严苛的认定和复审条件都是陌生而又不可回避的项目要求;与此同时,近年来的监管核查中也有不少企业被取消高新技术企业资格后而被税局要求补缴大额税款。
2015年申请高新技术企业即将来临,各企业该如何提前做好计划安排,确保2015年高新技术企业认定及复审成功通过,安全有效享受高新技术企业所应该享受到的各项税收优惠政策
培训收益
高新技术企业认定的要求以及基本流程;
初次认定与复审的同异分析;
各项指标要求分析及案例;
高新技术企业享受税收优惠的各项分析与案例;
培训对象
企业中高层管理者、投资决策者、投资管理人员、财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、财务主管、办税人员及财务人员等
培训提纲
模块一:高新技术企业初次认定、复审的要求以及基本流程
1、高新技术企业初次认定的指标要求:
(1). 产品服务所属范围及案例分析;
(2). 核心自主知识产权及案例分析;
(3). 科技和研发人员比例及案例分析;
(4). 研发费用比例及案例分析;
(5). 高新产品收入比例及案例分析;
2、高新技术企业的复审及复审期间所得税问题:
(1).复审流程及注意事项;
(2). 复审内容及重点关注;
(3). 复审期间企业所得税处理;
模块二:正确进行研发费用的核算并有效享受税前加计扣除
1、研发费用会计核算、高新认定及加计扣除归集口径的差异;
2、如何设置研发费用的会计核算科目并正确进行会计核算;
3、如何进行研发项目的鉴定;
4、如何进行研发费用加计扣除的税务备案;
模块三、所得税优惠政策解析
1、税率优惠;
2、同时享受减免税优惠过渡期的处理;
3、同时认定为软件生产企业和集成电路生产企业的处理;
模块四、高新技术企业后续管理及案例分析
1、审计署、财政部的监管情况及被取消资格的案例分析;
2、科技部门的监管情况及被取消资格的案例分析;
3、税务部门的监管情况及被取消资格的案例分析;
4、未来高新技术企业认定条件是否会放松的预见性分析;
模块五、现场答疑
张老师
注册税务师,曾任职于IBM、思科等知名企业,主管大中华区税务工作。
张老师,丰富的企业税务风险防范及纳税筹划技术的实践经验,帮助众多中小企业解决纳税中的重大难题。曾参与税务总局、财政部主持的多项调研工作,如营业税改革、营改增行业分析调研等,深刻理解税收政策的精髓,尤其擅长于结合企业实际情况设计全方位的税务解决方案,为诸多中小企业制定税务行之有效的管理制度。