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金税四期以数治税背景下涉外企业难点问题案例解析与税务合规实务

【课程编号】:MKT056417

【课程名称】:

金税四期以数治税背景下涉外企业难点问题案例解析与税务合规实务

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年08月09日 到 2024年08月09日2000元/人

2023年08月25日 到 2023年08月25日2000元/人

【授课城市】:沈阳

【课程说明】:如有需求,我们可以提供金税四期以数治税背景下涉外企业难点问题案例解析与税务合规实务相关内训

【课程关键字】:沈阳金税四期培训,沈阳税务风险培训

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课程详情

2023年,随着国家从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变,税务机关全方位提高税务执法、监管能力。2022年末,“金税四期”开发完成,税务机关将基本建成以税收大数据为驱动力的智慧税务,实现从经验式执法向科学精确执法转变,未来将从无差别服务向精细化、智能化、个性化服务转变,税务机关通过税收大数据对纳税人精准“画像”,所有企业将面临前所未有的税收风险挑战。

企业应系统规范业务流程、保存完善证据链,做好“业财税”三位一体的融合。企业负责人和财务人员需进一步增强税收风险意识,及时转变工作思路,全面提升企业税务合规建设上来。

本次课程重点讲解涉外企业的高发税收风险点,通过部分企业的典型实务案例深入浅出的解析,帮助学员全面了解相关税收政策及税务风险,并提供应对方案及解决思路,避免因税收风险给企业带来不可估量的巨大损失。

课程收益

实时性:金四上线后,非贸易付汇的税收政策

针对性:外企真实案例,解析税务处理规则和办理程序

接地气:规避涉税风险,实现税务合规

有深度:合规梳理,深层次的税收规划案例分享

课程大纲

1.什么是“非贸易项目”?常见的“非贸易项目”有哪些?

2. “非贸易项目”可能涉及哪些税费?(增值税、城建税及附加、企业所得税、预提所得税、个人所得税等)

3. “非贸易项目”如何备案、提供资料、流程?

4.“非贸易项目”存在哪些税收风险点?

5.企业发生“内保外贷”“外保内贷”的案例解析与涉税风险应对

6.企业发生“境外本币外币借款”的案例解析与涉税风险应对

7.企业对外支付“租金”的案例解析与涉税风险应对

8.企业对外支付境外母公司派员人工费用的案例解析与涉税风险应对

9.企业发生“特许权使用费”的案例解析与涉税风险应对

10.企业发生“财产转让所得”的案例解析与涉税风险应对

11.企业发生“股权转让”的案例解析与涉税风险应对

12.“源泉扣缴”过程中的纳税误区案例解析与涉税风险应对

13.企业向境外支付“担保费“的案例解析与涉税风险应对

14.企业发生涉外业务时的各税种“汇率“适用问题

15.企业向境外支付“佣金手续费“的案例解析与涉税风险应对

16.企业向境外支付“设计费“的案例解析与涉税风险应对

17.企业向境外支付“股息红利”的案例解析与涉税风险应对

18.资本弱化的案例解析与税收风险应对

19.合同中约定的“包税条款”案例解析与涉税风险应对

20.增值税下境内与境外服务如何划分?

21.企业所得税境内与境外所得如何划分?

22.企业向境外支付“展会会费”如何纳税?

23.非居民个人所得税案例解析与涉税风险应对

24.外籍个人所得税优惠政策案例解析与涉税风险应对

25.企业发生委外研发费用的案例解析与涉税风险应对

赵老师

赵老师实务工作经历丰富,有着长达20余年的一线财务工作经历,先后在跨国企业集团、大型国有企业集团、咨询机构以及税务师事务所从事工作,有着丰富的实战经验。主要讲授多个行业的实操培训课程(建筑业、制造业、医药业、公用事业等)、涉外企业培训课程,帮助企业实现税务合规,合理合法降低税负,为企业解决各种疑难财税问题。

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