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智能时代的数字化审计

【课程编号】:MKT004453

【课程名称】:

智能时代的数字化审计

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2022年01月15日 到 2022年01月16日7800元/人

2021年01月14日 到 2021年01月15日7800元/人

【授课城市】:杭州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供智能时代的数字化审计相关内训

【其它城市安排】:广州 上海 北京 深圳

【课程关键字】:杭州数字化审计培训

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培训介绍:

随着企业数字化转型的不断深化,审计工作受到了深刻影响,如何利用大数据技术透视企业的经营环境,企业的经营风险洞察重大错报风险和舞弊风险,将成为审计师必须解决的问题。国际会计师事务所和审计科技公司也在审计机器人应用方面发现了大量的场景,大数据审计所涉及的机器学习、财务云、数据中台、物联网和区块链技术等,数字化审计监督的执行,关键在于加强审计人才队伍建设,打造经济监督的“特种部队”,把问题查准、查深、查透。建设忠诚干净担当的高素质专业化审计干部队伍,着力提高审计人才专业能力,确保审计权威性,坚持敢审敢严、真审真严,在职责范围内依法监督。

因此,应将数字化理念融入审计工作,加强数字化审计人才队伍建设,增强审计人才数字技术应用能力。提升数字化审计能力,争做复合型审计人才,实现审计人才队伍提质增量,有助于企业更好的实现发展目标。

课程收益:

• 借助案例,帮助学员了解大数据审计的环境特征和技术要素

• 帮助学员熟悉开展智能审计需要的基础知识和工具方法

• 帮助学员了解如何开展智能审计应用

• 提高审计水平,更好的助力企业实现发展目标

培训对象:

• 内控审计部、内控合规部、风险管理部等部门的主管或资深员工

• 其他对审计智能化感兴趣并具备相关的工作经验,想提高管理能力的主管或资深员工

课程大纲

第一模块:智能化时代为企业带来的影响

• 智能时代企业中的危机和商机

• 辅助企业永续发展的风险管理

• 内控体系如何融入风险管理

• 数据导向风控的八大方向

• 数字化检测业务循环主要内控关注点

• 数字技术对审计风险管理的挑战和机遇

第二模块:回顾式数据审计中的量化分析

• 量化数据分析思路方法阐述

• 企业价值链各循环量化数据分析重点与技巧

Ø 缺口分析、 重复分析

Ø 模糊重复、 数据孤儿

Ø 时点分析、 合理分析

Ø 趋势分析、 匹配分析

• 规范数据治理原则

• 风险预测

Ø 前瞻性算法

Ø 无监督学习算法

Ø 监督型学习算法

第三模块:如何以非量化数据分析找出数据画像

• 以非量化数据分析探测内控缺陷舞弊风险

• 数据画像思路、方法阐述及设计原则

Ø 频率测试、强度测试

Ø 高危测试、相对测试

• 数字频率测试舞弊红旗预警(本福特定律)

• 浓度测试非寻常关系(GEL观念)

• 尽职调查中的12关注点:并购不踩雷

• 智能化时代必备的数据异常分析方法

第四模块:数字化内控与智能风险管理在舞弊审计中的作用

• 数字化流量、平台管理、前中后系统的IT审计

• 数字化时代如何建立有效的内部控制制度(3P3S)

• 智能风险管理在舞弊预防与持续监督中的应用

• 预防与发现财务报表舞弊的工具与技巧

Ø 建立舞弊举报机制与流程,不相容职责分离

Ø 制定财务制度与权限表

第五模块:AIGC如何用在审计上

• 人工智能在风险管理中的角色

• 智能系统和自动化审计

• 如何利用自动化审计与智能决策支持

• 案例研究和综合讨论

• 智能合同审核关键点

• ChatGPT在审计中的实际应用

Ø 明确调查目标和范围

Ø 数据收集和整理

Ø 制定调查问题

Ø 分析和探索,文本分析

Ø 自动生成报告

Ø 语义搜索和关键字分析

第六模块:人工智能与AIGC所带来的法律问题

• 智能时代下AIGC的数据隐私和合规性

• 如何掌握问话技巧,向AIGC问对问题

• 利用ChatGPT,大数据,人工智能的法律风险

第七模块:实施数据分析的OLAF方法

• 批判式思维与审计数据分析息息相关的关系

• 数据分析5大误区及防范方法

• 高效审计数据分析中的3M要素

• 落实数据分析的OLAF方法

Ø 目标设定、采集复核

Ø 执行分析、结果追踪

Ø 一类错误、二类错误

• 企业审计数据分析成熟度梯级

Ø 持续审计与智能分析设计与开发

Ø 持续审计工具与“有结构型巨大数据库”

Ø 数据衔接(ETL管理)

胡老师

教育及工作背景

澳大利亚阳光海岸大学工商管理硕士MBA、英国伦敦大学法学荣誉学士LLB、马来西亚会计荣 誉学士BA、马来西亚注册会计师CPA,特许会计师CA,美国注册舞弊审查师CFE、国际注册内 部审计师CIA、英国特许董秘司ICSA以及国际注册系统审计师CISA、中国企业二财务管理协 会特约内审课程设计专家。 胡老师有着丰厚的实战审计与反舞弊调查经验。现任某国际500强集团审计分管副总裁,曾 于世界500强集团领军国内及亚太审计团队、担任500强集团全球反舞弊调查部总监。曾在国 内各地、亚太区、澳洲新西兰、南北美洲、欧洲多国开展审查项目。其中一些调查项目涉及 巨大金额,国际犯罪集团,并在当地作为头条被报道。

工作经历

金光集团粮油食品 – 审计分管副总裁

金光集团电信科技 – 内控合规顾问

伟创力 – 原财务舞弊审计国际总监、审计亚太区总监

金鹰国际 – 原中国区审计总监

新加坡发康投资集团 – 原财务总监

个人风格

胡老师拥有丰富的实战经验与国际化视野,其培训生动有趣、严谨系统、实战落地。课程运 用大量工作及咨询中的实战案例,紧密贴合企业实际,内容充实缜密,落地性强,给人耳目 一新的感觉。胡老师力求把先进的风控技巧及审计经验传授给学员,不仅能让学员知其然, 更能知其所以然,更重要的是将理论、工具、方法、思路与企业经营实际紧密结合,实现培 训内容的转化与落地,让学员能够真正将所学化为所用。

擅长领域

• 舞弊审计• 数据分析• 文书分析• 审讯技巧• 审讯心理学 • 审计测谎• IT审计• 大数据分析 • 境外合规• 数字货币• 采购审计• 财务舞弊防范 • 内控评估• 内审模式创新• 内审部门搭建 • 审计经理培训 • 内审员培训• 举报热线搭建 • 企业风控ERM • ......

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