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新会计准则在企业中的运用、合并财务报表编制分析及汇缴新政与财税合规管控实务专题培训班

【课程编号】:MKT005852

【课程名称】:

新会计准则在企业中的运用、合并财务报表编制分析及汇缴新政与财税合规管控实务专题培训班

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2024年11月13日 到 2024年11月14日4500元/人

2023年11月29日 到 2023年11月30日4500元/人

2022年12月15日 到 2022年12月16日4500元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供新会计准则在企业中的运用、合并财务报表编制分析及汇缴新政与财税合规管控实务专题培训班相关内训

【其它城市安排】:西安 大连 青岛 重庆 北京 深圳

【课程关键字】:上海新会计准则培训,上海合并财务报表培训,上海财税合规管控培训

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课程背景:

近年来,财政部陆续修订出台了多项会计准则及制度,对于财务报告信息质量的提高和企业决策都有十分重要的意义。为此企业需要对财务、运营、税务、内控系统等方面尽早筹划,为新准则的实施做好充分准备。

财务合规管理是现代企业业务发展的基石,企业要善于运用企业合规构建管理体系和提高管理能力。在当前严监管的大趋势下,财务人员应深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,结合企业运营管理实际,做足财务合规问题与弱项的重点分析工作,将财务合规管理融入到现代企业大合规体系建设中,以“五立”框架为路径建立全面、系统、可靠、有效的财务合规管理体系,为现代企业健康持续发展夯实前进之路。

为帮助财务相关人员充分认识和有效把握会计准则的最新变化与发展趋势,如何结合大量实际案例通俗易懂解读新准则改革后的各行业会计核算全流程中的重点与难点业务?如何结合最新财税政策开展汇算清缴工作,如何通过财务人员日常检查与合规人员内部审计查找漏洞、合规监控促使企业合规稳健运营,为此,我中心举办“新会计准则在企业中的运用、合并财务报表编制分析及汇缴新政与财税合规管控实务”专题培训班,希望各单位积极组织相关人员参加。

课程对象:

企业管理人员、财务负责人、税务负责人、审计负责人、合规管理人员,会计、审计、出纳、会计师事务所、税务师事务所等相关财务人员。

课程大纲:

第一部分 新会计准则在企业中的运用重点、难点详解及合并财务报表编制与分析

第一讲 新收入准则会计实务及税会差异

一、新准则中收入范围及税会差异

二、新准则收入确认计量变化与税法差异

三、新准则的特定交易会计处理与税会差异

1.附有销售退回条款的销售

2.附有质量保证条款销售

3.主要责任人和代理人

4.附有客户额外购买选择权销售

5.向客户授予知识产权许可

6.售后回购

7.向客户预收销售商品款项

8.向客户收取的无需退回的初始费

四、新准则“合同成本”的运用详解及税会差异

五、新准则中售后租回交易会计处理及税会差异

第二讲 最新财务报表、企业合并难点分析

一、新准则下的财务报表变化及编制要点

1.新资产负债表的变化、编制和财务分析

2.新利润表的变化、编制和财务分析

3.现流量表的编制和财务分析

二、企业合并会计处理若干难点

1.企业合并类型的判断

2.购买日/合并日与业务的判断

3.企业合并中商誉的初始确认

4.同一控制下企业合并中相同多方多问题

第三讲 合并财务报表编制中的难点分析与操作实务

1.合并财务报表的编制主体和合并范围的确定

2.合并财务报表的编制原则和程序

3.长期股权投资与所有者权益的合并

4.内部商品交易及其减值的合并处理

5.长期资产内部交易的合并处理

6.内部短期债权的合并处理及内部交易债券合并处理

7.所得税会计的合并处理及合并现金流量表的编制

8.复杂股权结构下的合并处理

第四讲 合并财务报表的战略分析要点

1.企业集团的主体认定

2.企业集团和单个企业调节利润的差别

3.如何从投资战略意图对股权投资进行财务报表分析

4.合并报表中的长期股权投资与母公司报表中的长期股权投资区别

5.合并报表中的长期股权投资多于母公司报表中的长投经营策略

6.合并报表中的少数股东损益比重小反映了何种经营策略

7.为何合并报表中的归母净利润为正数而少数股东损益为负数

8.母公司报表中的利息费用占合并报表中的利息费用比重大反映的是何种资金管理模式

第二部分 增值税法改革、汇缴新政及申报常见问题案例解析

第一讲 智慧税务、金税四期、增值税立法将如何改变未来财富创造

1.中国智慧税务发展现状与前景及企业财富创造新思路

2.金税四期已经正式启动,纳税人如何应对

3.《增值税法》(征求意见稿)重大变化及最新立法动态

第二讲 企业所得税新政解读

1.2022年度执行期延长的企业所得税优惠政策盘点

2.最新年度申报表主要变化及注意事项

3.企业所得税重点税收新政盘点解读

4.固定资产加速折旧政策全梳理

5.研发费加计扣除新政解读

6.小型微利企业新政

7.六税两费优惠注意事项

第三讲 2022年度企业所得税汇算清缴风险管控及规划

1.收入准则下收入业务税会差异、重点事项及应对

2.政府补助增值税、企业所得税处理、税会差异及申报

3.税前扣除项目及合规扣除凭证重点问题应对

4.资产业务税会差异

5.涉税业务证据链规划管理

第四讲 企业涉税风险管控体系

1.涉税风险管控基本流程

2.涉税风险识别---案例

3.涉税风险评估

4.涉税风险应对策略及措施

5.纳税筹划基本思路方法

第三部分 企业财务合规与税务合规管控实务

一、合规经营是企业可持续发展的生命线——公司层面

1.企业违规经营&财务舞弊典型案例讲解

2.《中央企业合股经营管理办法》重点解读

二、合规经营是企业可持续发展的生命线——员工层面

1.从监管视角了解违规行为红线

2.数字化转型背景下防范员工舞弊新方法

三、业财融合视角:如何将内控嵌入企业业务流程,防范财务和税务的违规风险

1)如何规避社保风险

2)如何规避劳务派遣用工制度的风险

3)年终奖计提、税后奖金的支付和辞退福利方面违规风险的防范

4)合同管理及发票管理的违规风险防范

四、内控建设为财务合规与税务合规保驾护航

1)企业战略层面的合规管理

2)公司治理与决策环节的合规管理

3)岗位设置环节的合规管理

4)物资采购环节的合规管理

5)研究开发环节的合规管理

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由知名专家讲授,运用众多实战案例,深入浅出剖析难点问题,欲了解老师更多详情,敬请致电咨询。

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