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税务机关纳税评估方法与案例分析

【课程编号】:MKT000932

【课程名称】:

税务机关纳税评估方法与案例分析

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2010年01月22日 到 2010年01月22日980元/人

【授课城市】:广州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供税务机关纳税评估方法与案例分析相关内训

【课程关键字】:广州纳税评估培训

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课程介绍

纳税评估是税务机关近年来着力提倡、推崇的税收征管措施,税务机关通过纳税评估分析企业的税务状况,对异常企业实施进一步的行动。然而很多纳税人并不是清楚税务机关纳税评估的具体内容、操作方法、对企业的影响,因此,在面对税务约谈时往往显得异常被动。本次培训通过讲师在税务系统多年的评估实践经历,让学员对税务机关的纳税评估程序与常用的评估方法有一定的了解,从而轻松地应对纳税评估。

课程特点

纳税评估是税务机关近年来着力提倡、推崇的税收征管措施,税务机关通过纳税评估分析企业的税务状况,对异常企业实施进一步的行动。然而很多纳税人并不是清楚税务机关纳税评估的具体内容、操作方法、对企业的影响,因此,在面对税务约谈时往往显得异常被动。本次培训通过讲师在税务系统多年的评估实践经历,让学员对税务机关的纳税评估程序与常用的评估方法有一定的了解,从而轻松地应对纳税评估。

课程大纲

一、认识纳税评估

1、纳税评估的概念;

2、纳税评估的法律地位;

3、纳税评估与税务检查的关系;

4、纳税评估的具体程序;

二、税务机关如何选择评估对象

1、纳税金额;

2、重点行业;

3、税负水平;

4、汇算清缴方式;

三、纳税评估的审查资料范围

四、纳税评估的预警(提示)性指标体系(以所得税为例)

1、逻辑校验指标

2、批件校对指标、

3、行业比较提示指标、

4、基期比较提示指标

五、利用损益表进行评估的方法与案例

六、利用资产负债表进行评估的方法与案例

1、流动资产项目的审核;

2、固定资产项目的审核;

3、无形资产、递延资产项目的审核;

4、流动负债项目的审核;

5、长期负债项目的审核;

6、所有者权益项目的审核;

七、利用纳税申报表进行评估的方法与案例

八、对中介查帐报告披露事项的审核

九、利用公开资料的评估案例

十、税务机关对评估结果的处理

十一、企业应对纳税评估的建议

石老师

法学硕士,税务律师。

近10年税务机关税政部门工作经验,税务机关内部培训讲师,负责税务机关内部业务培训、政策解答及税企争议处理,具有丰富的解决税企争议的实践经验。为霍英东基金会、中铁十二局等多家大型企业提供过税务咨询与税务筹划服务。

主要培训课程《税企关系处理与纳税人维权之道》、《纳税人税务检查方法与技巧》 、《房地产行业企业所得税政策要点分析》、《房地产企业土地增值税清算培训》、《外资企业涉税政策讲解与疑难问题分析》、《新企业所得税法及其实施细则释义》等。

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