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企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班

【课程编号】:MKT019939

【课程名称】:

企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2024年06月24日 到 2024年06月27日4000元/人

2024年01月30日 到 2024年02月02日4000元/人

2023年12月12日 到 2023年12月15日4000元/人

【授课城市】:北京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班相关内训

【课程关键字】:北京企业内部控制培训,北京审计操作培训

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课程介绍

为了帮助企业内部控制的评价、审计整改、内部控制与其他监管标准体系整合、内部控制信息化更好的落地和优化,北京国家会计学院自2012年开始推出了“企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班”,到目前为止,该课程体系我们已经成功举办22期。这证明该课程已经充分得到社会的认可。

2015年,我们在以往成功举办的经验基础上,先后通过集中备课、调整大纲、深入研讨等工作提升继续我们的教学水平和师资水平。2015年,我们将培训的重点锁定在内部控制评价,内部控制如何有效落地实施,内部控制如何与认证体系有机整合,站在集团公司视角如何加强分子公司之间的内部控制。我们的教学依然会注重案例教学为手段,训练实务操作为目的,价值增值为核心理念,理论与实务相结合。现将本专题培训方案予以印发。欢迎各相关单位组织人员参加培训学习。

目标学员

1、中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的以下人员:

●董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者;

●上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员;

●企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人;

●负责上市公司财务报告内部控制审计的注册会计师;

2、其他有志于了解上市公司内部控制建设、评价与审计实务的人员。

课程大纲:

(一)为什么要建设企业内部控制:内部控制基本概念辨析

1、公司治理视角

2、集团公司管控视角

3、企业生命周期视角

4、流程管理视角

5、价值链管理视角

6、风险管理视角

(二)企业内部控制建设组织设置与具体内容:合规型内部控制建设

1、内部控制体系建设的标志性成果有哪些

2、内部控制体系建设的五步工作法:建、推、评、审、改

3、内部控制建设组织设置

4、单位层面内部控制建设重点

5、具体业务流程层面内部控制建设重点

6、内控建设实务模拟:以采购、销售流程、工程建设中的风险点识别和控制策略为例

(三)集团公司对于分子公司内部控制的构建:战略导向型

1、集团公司及跨国并购中内部控制存在的突出问题

2、集团公司内部控制的主要模式:集权与分权

3、集团公司内部控制构建的思路及起点

4、集团公司内部控制构建实务一:财务共享服务中心建设中体现的内部控制操作实务

5、集团公司内部控制构建实务二:资金集中管理模式中体现的内部控制操作实务

6、海外跨国并购企业的风险识别与控制要点

(四)内部控制体系评价总体程序与准备阶段内容

1、内部控制评价总体程序

2、内部控制评价范围选择

3、内部控制评价组织机构设置及分工

4、内部控制评价政策文件规划及制定

5、内部控制评价工具模板设计及使用

(五)内部控制体系评价现场实施

1、内部控制评价非现场分析

2、内部控制评价现场测试

3、内部控制缺陷认定及审批

4、内部控制评价报告及披露

5、内部控制缺陷整改及跟踪

6、内部控制评价结果应用

(六)内部审计在内部控制中的角色定位

1、内部审计与内部控制之间的关系

2、内部审计在内部控制建设阶段的角色和工作职责

3、内部控制在内部控制评价中的角色和工作职责

(七)内部控制体系落地实施,并与其他管理体系整合

专家老师

● 企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引的制定者及参与专家

● 多年进行上市公司内部控制设计与评价的咨询专家

● 中央国有控股企业上市公司内部控制评价负责人

● 上市公司监管机构内部控制专家

● 会计师事务所内部控制审计专家

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