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AI大模型驱动内部审计创新与实践
【课程编号】:MKT049688
AI大模型驱动内部审计创新与实践
【课件下载】:点击下载课程纲要Word版
【所属类别】:内部控制培训
【时间安排】:2026年03月04日 到 2026年03月05日7800元/人
2025年02月12日 到 2025年02月13日7800元/人
【授课城市】:重庆
【课程说明】:如有需求,我们可以提供AI大模型驱动内部审计创新与实践相关内训
【课程关键字】:重庆内部审计培训
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课程背景:
随着人工智能技术席卷各行各业,内部审计正迎来前所未有的效率革命与范式重构。AI大模型凭借其强大的自然语言处理、多模态数据分析和智能推理能力,正在深度重塑审计的计划、执行、报告与管理全流程,为风险识别、合规测试与反舞弊分析带来颠覆性突破。
为帮助广大内审人员系统掌握AI大模型的核心应用能力,推动审计工作向智能化、精准化、前瞻性转型,名课堂特推出本期为期两天的《AI大模型驱动内部审计创新与实践》。课程聚焦DeepSeek、Manus等主流大模型、智能体工具,通过真实案例演练、场景化教学与专家面对面指导,助力学员快速将AI技术转化为审计生产力。
课程对象:
企业财务总监、内控主管、审计主管及其他相关管理人员
课程收益:
系统掌握DeepSeek等18个AI大模型在审计场景中的核心功能与操作技巧
熟练运用AI工具完成审计计划制定、数据分析、风险识别与报告撰写
提升实战能力,通过大量案例演练,具备独立开展AI辅助 审计项目的信心
构建AI审计思维,推动所在组织审计流程的智能化升级与 效率提升
课程大纲:
第一模块 AI大模型重塑内部审计——趋势、工具与场景适配
l 审计数智化转型的痛点与AI破局点
l DeepSeek等技术特点与审计场景适配性分析
l 智能审计核心功能体系:风险识别、合规测试、智能取证、反舞弊中枢
l 创建审计智能体
l 全球审计科技发展现状与趋势
l 审计人在AI浪潮中找准定位九个实践做法
第二模块 审计计划的智能化升级——从经验驱动到数据驱动
l 利用AI生成动态审计计划与风险图谱
l 数据驱动的审计项目选定与方案设计
l 实战演练:基于企业真实数据生成年度审计计划
l 利用DeepSeek制定符合(IPPF2024)内部审计计划
l 结合企业战略:用AI识别高风险业务领域
l 从碎片化信息到精准洞察:AI如何提高选题效率
l 从模板到定制:AI生成个性化审计方案
l AI如何帮助设定审计目标与范围?
l 成果输出:《AI动态审计计划(每月自动更新版)》
l 成果输出:《季度风险扫描报告》(AI生成的动态风险图)
l 成果输出:《AI生成的审计重点清单》
l 《AI辅助的审计访谈问题库》
l 利用AI生成审计动态风险画像与智能评估
l 成果输出《业务招待费审计方案(AI 1.0-3.0版)》
l 利用AI生成某商业银行合规管理审计项目工作方案
第三模块 AI+审计:“望闻问切工作法”的智能应用
l “望”+ AI:机器视觉与数据可视化,望而知之为之神
l “闻”+ AI:NLP分析与情感监测,闻而知之谓之圣
l “问”+ AI:智能问询与知识图谱,问而知之谓之工
l “切”+ AI:智能数据挖掘与自动审计,切而知之谓之巧
第四模块 AI在业务循环审计中的实战应用
l 采购审计:AI识别围标串标与虚构供应商
l 费用审计:OCR+政策库智能核验与异常模式识别
l 资产与应收审计:全量交易穿透与视觉识别技术应用
l 应付账款审计:RPA 与 AI 的协同机制
l 虚假贸易审计:AI识别以融资为目的的虚构贸易背景
l 工程项目审计:AI发现工程合同中的重复支付风险
l 资金审计:AI自动识别异常交易模式(如高频小额测试、周期性大额转账、关联方资金拆借)
l 合同审计:合同文本智能审查、合同执行偏差分析、重大合同风险筛查、关联合同交叉验证第
l 合规文本智能匹配与持续性审计监控
第五模块 超级智能体的审计应用
l Gemini入门:视觉+搜索双引擎玩法
l Manus智能体介绍与应用价值
l AI PPT神器Gamma核心功能与使用步骤
第六模块 AI赋能反舞弊与审计报告优化
l 采购、费用、系统权限三大反舞弊场景实战解析
l 利用AI生成专业、结构化审计报告初稿
l 审计建议优化与知识管理支持
第七模块 互动答疑与综合案例研讨
l 分享AI审计前沿实践与工具更新
l 小组实战:综合AI审计案例分析
l 互动答疑与后续学习资源指引
罗老师
实战派内部控制与内部审计专家美国注册舞弊审查师(CFE)
中国注册会计师(CPA)国家财务总监资格认证获得者(OSTA)
国际注册内部审计师(CIA)青岛大学会计硕士专业学位MPAcc导师
国际注册内部控制评估师(CCSA)上海财经大学兼职教授
罗老师是中国内部控制与内部审计领域知名专家,拥有丰富的实践经验和广泛的学术背景。 他持有中国注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册内部控制评估师、美国注册舞弊审查 师、国家财务总监资格认证等多项职业资质,并担任青岛大学、广东外语外贸大学等多所高校 的硕士专业学位MPAcc导师,中国矿业大学(北京)管理学院硕士专业学位研究生企业导师。同时,罗老师是内审之友创始人及中国内审之友专家委员会会长,Arbutus中国区特聘审计专 家,以及多家教育集团特聘内控审计特级授课专家。他还编著出版了《内部审计工作法》《成 在审计沟通》《风险内控审计新发现》《风险内控审计新浪潮》等专业书籍。
罗老师历任国企财务负责人、外部审计事务所总审计师,并在国内名列前茅的特大型电子 信息产业集团公司担任审计部负责人,兼任上市公司审计部长、监事。他带领审计团队构建了 持续有效的内部控制与内部审计实务体系,实施过上百起重大审计项目,实现增收节支经济效 益达数亿元。罗老师精通“合规规范、建设体系、结合实际、控制风险、防范价值”五维一体 的内部控制与风险管理实战方法,已为超过500家大型企业提供风控技术指导。他在企业风险管理、内部控制及内部审计一线工作中积累了扎实的理论功底与丰富的实务经验,并在传播审 计理念、推动审计成果转化方面作出了重要贡献。
曾经接受罗老师培训及咨询的部分客户清单
厦门航空、南方航空、中国电信、中国国电、中信泰富、中国电子集团、咸阳市委组织部、浙江省 财政厅会计领军人才、淄博广电、南昌市大中型财务总监班、上海汽车工业销售公司、中兴新通讯、美山子制衣公司、鼎益集团、东方雨虹、上海烟草、青岛财政局、华润三九、上海燃气集团、北京 高能时代环境技术公司、三一集团、海澜集团、兖矿集团、烟台万华集团、北京国华电力、上海大 众、越秀集团、四川秦巴新城投资集团、江苏连云港、三花集团、北京中电普华、威高集团、长安 福特公司、北京燃气公司、佛塑集团、雷沃集团、中国南玻集团、顺丰集团、新奥集团、延峰集团、山东招金集团、厦门建发、力诺集团、佛山市公用事业控股公司、广东省公安厅、江苏连云港集团、老板电器、上汽集团、上海供销总社、无锡国联集团、中国南山集团、中国银行、广西中烟集团、 四川高速公司集团、珠海华发集团、银川水利局、特变电工股份有限公司等


