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企业内部控制与风险管理

【课程编号】:MKT003424

【课程名称】:

企业内部控制与风险管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2010年11月27日 到 2010年11月28日3000元/人

【授课城市】:广州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业内部控制与风险管理相关内训

【课程关键字】:广州内部控制培训,广州风险管理培训

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课程收益:

1、从“整体框架”到“业务层次” 对内部控制的设计和评价进行了系统的阐述和讲解,引入国际最新的内部控制理论。

2、引导学员诊断企业内部控制缺陷,评价内部控制效果并进行改进。

3、引导学员识别、分析企业的组织中的潜在风险,了解、判断企业经营管理状况和内部控制要求的相关子系统。

4、梳理、评估组织运行过程中的主要风险、关键环节和关键控制点,并辨析与每一个关键环节和关键控制点相关的有效的控制措施。

5、掌握风险控制中关键点的设计。

6、明确如何结合企业自身特点、建立适合企业情况的内部控制系统。

适合对象:

公司总经理等管理层,中高层管理人员

内部控制总监、内审总监

内控部、内审部相关人员

各部门主管以及部门内控、内审人员

会计事务所相关工作人员

课程内容:

一、内部控制的实践

• 什么是真正的“内部”?什么是真正的“控制”?

• 企业发展的基石——内控体系和企业目标

• 内部人控制的陷阱

• 内控的局限性——成本与效益

二、COSO内控框架

• 角色与职责

• 可为与不可为

三、内部环境

• 内控的基础——控制环境

• 权责分配与内部环境

• 内部审计与内部环境

• 人力资源政策与内部坏境

• 企业文化与内部环境

四、风险评估

• 发现千里之堤的蚁穴

• 应对变化

• 评估

五、内控的建立

• 量体裁衣——内控的设置

• 业务活动内部控制设计

• 它山之石

六、控制活动

• 控制活动的类型

• 防范于未然

• 控制活动与风险评估相结合

• IT控制

• 具体问题具体分析

• 评估

七、信息沟通

• 信息——也许你从未留意

• 沟通——一定要知道的内容

八、内部监督与内部审计

• 持续性监督活动

• 角色与定位

• 独立评估

• 报告缺陷

俞老师

中国注册会计师协会及下属多家会计师事务所,高级合伙人、签字注册会计师;中国会计学会、中国管理会计学会。国家发改委培训中心客座教授、高级培训师;国资委职业经理人研究中心客座教授、高级培训师;中央财经大学财务总监高级研修班客座教授,优秀主讲教师;财政部“企业会计准则建设委员会”咨询专家;2家中央企业财务顾问;3家管理咨询公司顾问。英国《投资人》杂志自由撰稿人;1998年至今,为160多家上市公司做财务会计培训、企业内训以及管理咨询。

部分服务客户:中石化国际事业部、中国电信集团公司、中国联通有限公司、中国华电集团公司、北大荒股份有限公司、赛迪传媒股份有限公司、中国神华股份有限公司、中国海洋石油、中国建设银行、信达投资总公司、中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国国家开发银行、中国集装箱控股集团、中国人寿保险股份有限公司、中国进出口保险公司、中国铁路通讯信号集团公司、中国地质煤炭总局、中国煤炭能源集团公司、中国兵器集团公司北方总公司、首都机场股份有限公司、中国冶金科工集团公司、中国出国人员服务总公司、审计署、海关总署、中国民航总局、中国原子能研究院、中国海洋总局等。

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