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内部审计实践

【课程编号】:MKT011627

【课程名称】:

内部审计实践

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2024年11月07日 到 2024年11月08日4880元/人

2023年11月23日 到 2023年11月24日4880元/人

2023年02月16日 到 2023年02月17日4880元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供内部审计实践相关内训

【课程关键字】:上海内部审计培训

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课程介绍

近二十多年来,我们培训机构不断疲于思考: 国有企业如何与国际接轨?跨国公司如何根植于中国文化?民营企业如何规范化经营与国际接轨?如何防范危机与风险?等等问题…这些其实都是内部审计所研讨的问题。

本课结合最新的相关讯息,最植入本土化的标准,最新的思维视角,并融和多跨国公司实践案例,来帮助管理者们学习公司运营管理中的风险分析圣经,并全面掌握公司风险评估的内容,以及依靠执行力,有效落实内部控制体系。

培训受众:

* 总经理、副总经理、首席执行官、首席财务官

* 财务总监、财务经理、会计经理、内部审计经理等财务管理层人员

课程大纲:

1.基础的背景、控制模型与相应的实践

2.全面企业风险管理

* 企业风险管理

- 全面认识风险管理

- 美国企业风险管理的总体构成要素

- 中美企业风险管理的比较分析

* 风险管理的环境

- 管理层的风险观念变革

- 影响风险的因素

- 企业风险文化的形成

* 目标的设定

* 事件的确定

* 风险的评估与对策

* 控制活动

- 控制活动中的关键定义

- 控制方法在变化

- 推荐25种必备的控制方法

* 信息交流与监督

* IT 风险管理基础

3.审计技能实践

* 建立内部控制队伍

* 将内部控制推销给其它部门

* 设计KPI来进行审计

* 平衡本公司内部控制的成本与效率

* 面对实质性的缺陷报告

* 内部控制检查

4.如何对财务报表的质量进行审计

5.危机管理与处置

孟老师

由知名专家讲授,运用众多实战案例,深入浅出剖析难点问题,欲了解老师更多详情,敬请致电咨询。

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在线报名:内部审计实践(上海)