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内部审计实战技能提升高级研修班

【课程编号】:MKT015507

【课程名称】:

内部审计实战技能提升高级研修班

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2024年09月24日 到 2024年09月27日3800元/人

2023年12月19日 到 2023年12月22日3800元/人

2023年12月12日 到 2023年12月15日3800元/人

【授课城市】:北京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供内部审计实战技能提升高级研修班相关内训

【课程关键字】:北京内部审计培训

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课程介绍:

在企业重视公司治理、重视内部控制建设的环境下,内部审计参与公司治理、参与风险管理、参与内部控制的职责需求,尤其是帮助企业增加价值的目标需求,使得管理者对于内部审计人员素质提高的要求愈加强烈。经营管理者期望内部审计人员摆脱过去的“警察”形象,应提供更多有价值的建设性建议,成为企业的“保健医生”。

为此,我们特推出《内部审计实战提升高级研修班》,我们将从行业背景、组织职能定位、基本概念与方法、执业技能提升等方面帮助企业内部审计人员在执业技能与实战、实务领域得到提升,并将之应用到企业,在风险与问题发生之前,堵塞漏洞所在,完善企业流程,避免损失,帮助企业增加价值。学会如何从行为上进行提升,成为领导信任,员工敬重,各部门感激的优秀内部审计人员和职业组织。

目标学员:

审计部门经理、主管、内部稽核负责人

拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人及其成员

上市公司审计委员会、监事会负责人及其成员

行政事业单位内部审计部门负责人

课程内容:

(一)内部审计执业能力提升的背景与必要性(WHY)

1.国际:风险的不确定性与金融危机随时显现

2.国内:不断强化监管约束机制与企业做大做强

3.行业:通过确认与咨询服务帮助企业增加企业价值

4.企业:参与公司治理的需求与内审自身能力的矛盾日益突出

5.讨论:内部审计职业未来的十大转变

(二)内部审计组织职能定位(ROLE)

1.内部审计组织职能的历史演进

2.公司治理与内部审计组织职能定位分析

3.内部审计组织职能定位与内部审计能力需求变化:从初始走向优化

4.内部审计组织职能定位与机构设置

5.内部审计人员通用能力素质框架:知识技能与行为技能

6.讨论:内部审计组织到底应该满足谁的需求:供给观与需求观的争辩

(三)内部审计常用基本概念与方法(WHAT)

1.财务舞弊审计

舞弊三角模型介绍

常见财务舞弊的类型

财务舞弊审计线索的查找方法—红旗标志法等

分析程序在财务舞弊审计中的应用与案例分析

商业贿赂审计有效实施的方法

2.管理审计程序与方法

管理审计与经营审计概念辨析

管理审计的重点:价格审计、经济合同审计、管理过程审计等

管理审计基本程序

管理审计中的特殊审计方法

财务收支审计向管理审计延伸的方法

管理审计评价指标体系

管理审计的经典案例分析

3.内部控制审计

内部控制:从目标管理走向流程管理

内部控制审计相关的法律规定

内部控制审计的基本程序与方法

内部控制缺陷评价

有效发挥内部控制审计过程中的内部控制建设功能

内部控制审计经典案例分析

4.内部审计咨询服务

内部审计咨询服务的类型

内部审计开展咨询业务的程序

内部审计确认服务、咨询服务的冲突与协调

管理审计中体现的咨询服务内容

5.实时审计实务与技巧

内部审计信息化出现的新特点,面临的新挑战

实时审计创新方式:数据式审计特征与流程

实时审计技巧与实施突破口

IT实时审计实务案例分析

6.信息系统安全审计实务

信息系统安全审计的主要实务标准

信息系统安全审计的主要思路与关注重点

信息系统安全审计的主流审计技术

信息系统安全审计中的内部控制测试与风险评估方法

(四)成就卓越的内部审计技巧(HOW)

1.内部审计中的沟通技巧及冲突管理

内部审计中的沟通技巧与策略

性格分析与人际关系特征分析

内部审计中的人际冲突及化解

增进沟通的参与式审计方式与审计角色体验制度

2.内部审计项目管理行为科学化

内部审计计划管理行为科学化

内部审计成本管理行为科学化

内部审计人力资源管理行为科学化

内部审计质量管理行为科学化

3.风险导向内部审计流程

内部审计流程一般性描述

风险导向审计模式的实施

风险导向内部审计的应用

专家老师

秦荣生 教授、博士生导师 主要研究方向:公司治理与内部审计、政府审计、上市公司财务

王光远 福建省审计厅副厅长 教授、博士生导师、中国内部审计协会副会长 中国内部审计准则起草者

刘汝焯 原审计署京津冀特派办 特派员 主要研究方向:IT审计、政府审计

陈新寰 中国神华集团 内部控制审计部主任 主要研究方向:内部审计、内部控制

张庆龙 教授、 博士后 主要研究方向:内部审计理论与方法、政府审计与公共管理、内部控制

王宝庆 浙江工商大学 教授、中国注册会计师、审计系主任 主要研究方向:内部审计、内部控制

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