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高新技术企业税务实操与风险规避全攻略

【课程编号】:MKT044638

【课程名称】:

高新技术企业税务实操与风险规避全攻略

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年10月08日 到 2024年10月08日3000元/人

2023年11月07日 到 2023年11月07日3000元/人

2023年10月17日 到 2023年10月17日3000元/人

【授课城市】:广州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供高新技术企业税务实操与风险规避全攻略相关内训

【其它城市安排】:南京 天津 郑州 东莞 济南 合肥 长沙 苏州 武汉 成都 青岛 北京 深圳 上海

【课程关键字】:广州税务风险规避培训

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课程介绍

2018 年:高新技术企业税收政策的“福利年”,也是“史上最严”高新技术企业资格审查年!

国家推出了高新技术企业补亏年限延长、委托境外研发加计扣除等多项减税政策,以扶持高新技术企业的发展。并且,新修订了《税收减免管理办法》,改革行政审批制度,大部分税收减免项目已由审批制改为备案制,极大简化了研发费用加计扣除的流程。

但是,国家同时也对高新企业发起了历史最严格的资格审查,打破了书面审查的惯例、进行实质性的现场检查。

高新技术企业企业所得税税率是多少?15%,爽哉!

你,想要吗?你,敢要吗?你,能要吗?

高新技术企业科技、财政、税务三部门联合认定,相关指标的税务合规性至关重要!

想成为高新的、已经是高新的,这些指标你了解了吗:

高新企业认定的核心指标有哪些?每个指标背后的税务故事,你懂吗?

高新企业研发费用加计扣除,有哪些“陷阱”?

高新企业补亏期限延长,如何有效利用?

高新高管高个税,“三高”风险与机遇如何把握?

为您请到了资深的税务专家深入解读高新技术企业的税收优惠政策,为企业提供可行的实务操作、重点剖析企业可能存在的涉税风险,做好应对措施迎接挑战。

培训受众

01 财务、税务高级经理

02 财务经理、财务主管

03 税务经理、税务主管

04 财务会计、税务会计

课程收益

【新政研读】全面、准确的把握最新税收政策的价值与风险

【指标分析】多维度分析高新企业认定与经营核心税务指标

【风险指引】依托实战案例、洞悉高新企业高发涉税风险点

【价值再造】以政策为基石、以实操为原则、以价值为目标

课程大纲:

一、 高新技术企业认定指标合规性多维分析

高新技术企业收入指标多维分析与实战应用

认定标准中“近一年”等年限指标如何准确把握?

高新技术收入的具体构成如何界定?

同期总收入该如何理解?不动产转让、政府补助是否包含?

高新技术企业人员指标多维分析与实战应用

科技人员是否强调学历?如何区分科技人员与研发人员?

科技人员是否必须是全职的,兼职、劳务派遣是否可以?

职工总数如何界定?兼职、临时、劳务派遣是否包含?

高新技术企业研发费用指标多维度分析与实战应用

研发中人员人工费用的多维分析与实战应用

研发中直接投入费用的多维分析与实战应用

研发中折旧与摊销费用的多维分析与实战应用

设计、调试与试验费用的多维分析与实战应用

委外研发费用的多维分析与实战应用

敏感的“其他费用”多维分析与实战应用

二、 高新技术企业经营中“专属”税务风险防范

1. 小型微利与高新技术的“激情碰撞”如何抉择?

2. 税案警示:数据研判刺穿“伪高新” 稽查利剑斩断“虚研发”!

3. 高新企业研发费用指标与研发费用加计扣除的“貌合神离”

(1) 研发费用指标核算与加计扣除傻傻的要分清!

(2) 固定资产加速折旧、一次性扣除的研发加计如何处理?

(3) 研发与生产“混用”的人员、资产能否加计扣除?

(4) 委托研发如何准确理解“打折加扣”及合同备案要点。

(5) 研发样品、废品收入该如何处理?

(6) 政府补助与研发加计扣除税会合规处理与抉择。

(7) 准确把握研发费用加计扣除的会计核算要求。

4. 新政下加计扣除比例提升与境外研发错弊问题梳理与分析

5. 科技型中小企业新政准确把握与实务运用。

6. 高新技术企业发证时间与税收优惠期间如何理解?

7. 高新技术企业享受优惠期间是否需要符合认定条件?

8. 如取消高新技术资格,追补税款期限如何认定?

9. 高新技术企业更名、重组、搬迁,高新资格如何处理?

10. 新政下取消高新资格的情形有哪些?

11. 高新技术企业弥补亏损年限延长新政的准确理解与实务运用

三、 高新技术企业经营中人员税务风险防范

1. 集团化企业人员委派个税、企业所得税、社保风险防范

2. 临时工的个税、企业所得税、社保风险防范

3. 非全日制用工个税、企业所得税、社保风险防范

4. 返聘离退休人员个税、企业所得税、社保风险防范

5. 劳务派遣人员个税、企业所得税、社保风险防范

6. 差旅费津贴、误餐补助、私车公用、福利费财税风险防范

7. 年终奖过渡期政策准确理解与实务运用

8. 离职补偿费与竞业限制的财税风险防范

四、 理清高新企业存在的涉税风险及风险防范

合伙企业份资本交易税务风险防范

资本公积转增资本税务风险防范

个人股东平价转让股权税务风险防范

新三板股权交易税务风险防范

股息红利差别化个税处理及风险防范

案例分析承债式股权转让个税处理及风险防范。

专家老师

由知名专家讲授,运用众多实战案例,深入浅出剖析难点问题,欲了解老师更多详情,敬请致电咨询。

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