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企业内部审计实务

【课程编号】:MKT003297

【课程名称】:

企业内部审计实务

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2017年02月14日 到 2017年02月14日1200元/人

2016年02月23日 到 2016年02月23日1200元/人

2015年03月03日 到 2015年03月03日1200元/人

【授课城市】:广州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业内部审计实务相关内训

【课程关键字】:广州内部审计培训

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培训收益:

帮助学员树立全新审计理念

重新梳理企业内部审计流程

掌握切实有效的审计方法

识别企业经营活动常见的审计风险

培训对象:

公司董事、监事、中高层管理、财务部人员、内控与内审部人员

培训大纲:

一、内部审计现状分析

1.数据说话:企业内部审计推进现状

2.内部审计为谁服务

3.如何给内部审计一个正确定位

4.企业内部审计目标

5.企业内部审计的工作范围

案例:通用电气的内部审计部门助飞企业发展

二、内部审计机构管控的四种模式

1.企业内部审计机构常见的四种模式

2.内部审计的工作条件和人员品质

3.企业内部审计制度设计

案例:内部审计在惠普公司的应用

三、内部审计项目实施

1.企业内部审计工作流程设计

2.企业内部审计常用的技术方法

四、内部审计在实务中应用

1.销售业务常见的审计问题

2.应收账款常见的审计问题

3.存货常见的审计问题

4.货币资金常见的审计问题

5.采购业务常见的审计问题

曾老师

高级会计师、美国特许财务管理师、加拿大皇家大学工商管理硕士。具有十多年财务管理经验,服务于中国IT知名企业、广东东莞民营50强之一的高科技企业。曾老师先后帮助60多家企业改变理财观念,健全理财系统,企业盈利能力明显提高、同时利润品质得到显著改善。曾提供过咨询和培训服务的企业包括:中兴通讯、家乐福、友邦保险、富士康科技、美的家电、平安保险、德国高艺(中国)、浙江电网、世达集团、广亿电子、技嘉科技、华硕电脑、梦怡养生、格兰仕、中域连锁、裕源鞋厂、好孩子连锁等上百家企业。基于多年的企业财务管理经验,曾老师在培训中能提供具有可操作性的建议。

曾老师出版的专著包括:《搞懂财务增利润》《现金流与营运资本管控》《全面预算与成本倍减之道》

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在线报名:企业内部审计实务(广州)