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内部控制培训公开课
内部控制培训内训课程
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企业内部审计实务
【课程编号】:MKT003297
企业内部审计实务
【课件下载】:点击下载课程纲要Word版
【所属类别】:内部控制培训
【时间安排】:2018年03月06日 到 2018年03月06日1200元/人
2017年02月14日 到 2017年02月14日1200元/人
【授课城市】:广州
【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业内部审计实务相关内训
【课程关键字】:广州内部审计培训
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培训收益:
帮助学员树立全新审计理念
重新梳理企业内部审计流程
掌握切实有效的审计方法
识别企业经营活动常见的审计风险
培训对象:
公司董事、监事、中高层管理、财务部人员、内控与内审部人员
培训大纲:
一、内部审计现状分析
1.数据说话:企业内部审计推进现状
2.内部审计为谁服务
3.如何给内部审计一个正确定位
4.企业内部审计目标
5.企业内部审计的工作范围
案例:通用电气的内部审计部门助飞企业发展
二、内部审计机构管控的四种模式
1.企业内部审计机构常见的四种模式
2.内部审计的工作条件和人员品质
3.企业内部审计制度设计
案例:内部审计在惠普公司的应用
三、内部审计项目实施
1.企业内部审计工作流程设计
2.企业内部审计常用的技术方法
四、内部审计在实务中应用
1.销售业务常见的审计问题
2.应收账款常见的审计问题
3.存货常见的审计问题
4.货币资金常见的审计问题
5.采购业务常见的审计问题
曾老师
高级会计师、美国特许财务管理师、加拿大皇家大学工商管理硕士。具有十多年财务管理经验,服务于中国IT知名企业、广东东莞民营50强之一的高科技企业。曾老师先后帮助60多家企业改变理财观念,健全理财系统,企业盈利能力明显提高、同时利润品质得到显著改善。曾提供过咨询和培训服务的企业包括:中兴通讯、家乐福、友邦保险、富士康科技、美的家电、平安保险、德国高艺(中国)、浙江电网、世达集团、广亿电子、技嘉科技、华硕电脑、梦怡养生、格兰仕、中域连锁、裕源鞋厂、好孩子连锁等上百家企业。基于多年的企业财务管理经验,曾老师在培训中能提供具有可操作性的建议。
曾老师出版的专著包括:《搞懂财务增利润》《现金流与营运资本管控》《全面预算与成本倍减之道》