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金税三期严征管形势下的建筑企业控税业务流程再造与2017税务稽查应对规划特训班

【课程编号】:MKT036027

【课程名称】:

金税三期严征管形势下的建筑企业控税业务流程再造与2017税务稽查应对规划特训班

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2020年05月06日 到 2020年05月08日3600元/人

2019年05月09日 到 2019年05月11日3600元/人

【授课城市】:济南

【课程说明】:如有需求,我们可以提供金税三期严征管形势下的建筑企业控税业务流程再造与2017税务稽查应对规划特训班相关内训

【课程关键字】:济南税务稽查应对培训

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课程介绍

2016年,对于建筑施工行业度过了不平凡的一年,营改增的推行,金税三期的全面上线,税收征管变革对建筑企业的财务处理造成了巨大的影响。然而营改增只是税制变革的开始,新的一轮税收改革对建筑业的经营理念、管理模式、人员配置、业务流程将会是一次重大洗礼,更是一种严峻考验,不在变革中获胜,就在变革中死亡。

2017年,税收方面有哪些相关新政策会影响建筑企业的战略决策?业务流程是否真正节税?新的一年税务稽查又有什么新动作?目前企业有哪些风险点需要控制?金税三期下,比的是学习的速度和执行力,快速掌握纳税政策,及时调整业务流程对于建筑企业的高管来说显得至关重要。

为控制建筑企业的税收风险,提升税收安全,把握国家最新的税收稽查新动向,深入了解应对税务稽查的方略,协助建筑企业实现控税业务流程再造,确保企业利益最大化。

参会对象

建筑施工企业总经理、总会计师、首席财务官、财务副总裁、财务总监、财务经理、税务总监、税务经理、经营、预算、审计、采购、项目管理及合同管理等相关人员。

培训内容

第一天:金税三期严征管形势下建筑企业控税业务流程再造

(一)金税三期施工企业涉税发票的风险与管理

1.企业发票开具的风险;

2.企业发票取得的风险;

3.企业发票抵扣和认证的风险;

4.企业发票传递的风险;

5.企业发票风险应对措施;

(二)施工企业进项侧涉税问题及管理

1.进项侧涉税政策解析;

2.进项侧涉税给企业带来的影响;

3.施工企业原材料的抵扣涉税问题与管理;

4.施工企业人工费的抵扣涉税问题与管理;

5.施工企业其他费用涉税问题与管理;

6.施工企业进项侧涉税风险应对措施;

(三)施工企业销项侧涉税问题及管理

1.营业额与投标报价的涉税问题;

2.价外费用的组成及纳税筹划;

3.甲供材料的增值税政策及票据、财务处理;

4.自制材料物资同时提供建筑业劳务增值税的计算与缴纳;

5.设备等有形动产与不动产的分类标准;

6.跨省市建筑项目,如何缴纳印花税;

(四)营改增对施工企业的影响与应对

(五)营改增施工企业会计核算组织(财会[2016]22文件精讲)

(六)营改增施工企业制度建设与管控

1.各类纳税申报表主要涉税管理;

2.增值税进项税抵扣管理手册编制实务;

3.上游企业纳税人身份编制实务;

4.企业进项发票管理制度实务;

5.企业销项发票管理制度实务;

6.企业各类合同涉税条款标准模板;

7.企业销项侧进项侧管理管理办法的编制;

第二天 2017年建筑企业税务稽查的重点及应对

(一)金税三期下的税务稽查新动向

1.2017税务稽查的重点

2.互联网+税务新动向

(二)建安行业增值税稽查重点及应对

1.预收账款的稽查及应对策略

2.建筑企业工程进度结算和最后结算的稽查及应对

3.甲供材的税务稽查及应对

4.建筑企业新老项目交替过程中的税务稽查重点及应对

5.建筑企业增值税差额征税的稽查及应对

6.建筑企业抵扣增值税进项税额的稽查及应对

7.建筑企业违约金、赔偿金、配合费和质量保证金的税务稽查及应对

(三)建安行业企业所得税稽查重点及应对

1.建筑企业资质共享和挂靠业务的税务稽查及应对

2.2017企业所得税汇算清缴需要注意的问题

(四)建安行业个人所得税稽查重点及应对

1.2017个人所得税稽查重点

2.证书挂靠问题的稽查及应对

3.劳务用工的稽查及解决思路

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